单位内部其他部门、单位的关系。各级外经贸行政管理部门、国有外经贸企业事业组织应当为内部审计机构提供履行职责所必须的经费等工作条件。 第五条审计署驻外经贸部审计局负责领导 使用和管理情况等;(四)资产、负债、损益的真实性、合法性;(五)内部控制的健全、有效性;(六)建设项目预(概)算、决算,以及建设项目 ...
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直属海关、院校,各省、自治区、直辖市财政厅(局)、控办:.现将《关于海关系统控制社会集团购买力有关问题的规定》印发给你们,请遵照执行。附件:关于海关系统控制社会 报表,向财政部和全国控办报送。对各海关用缉私奖励费购置的机动车辆及海关内部车辆的调换,由各海关和当地财政部门及控办商调解决,不占财政部和全国 ...
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直属海关、院校,各省、自治区、直辖市财政厅(局)、控办:现将《关于海关系统控制社会集团购买力有关问题的规定》印发给你们,请遵照执行。附件:关于海关系统控制社会 报表,向财政部和全国控办报送。对各海关用缉私奖励费购置的机动车辆及海关内部车辆的调换,由各海关和当地财政部门及控办商调解决,不占财政部和全国控 ...
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各直属海关、院校,各省、自治区、直辖市财政厅(局)、控办:现将《关于海关系统控制社会集团购买力有关问题的规定》印发给你们,请遵照执行。为了适应海关系统工作特点, 报表,向财政部和全国控办报送。对各海关用缉私奖励费购置的机动车辆及海关内部车辆的调换,由各海关和当地财政部门及控办商调解决,不占财政部和全国 ...
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十四条 通用许可经营者应当按照国家有关出口管制政策、法规要求,有效执行企业内部控制机制。 第十五条 通用许可经营者应当如实提供申请材料并妥善保存依照有关 ,参加商务主管部门举办的相关培训。 第十八条 通用许可经营者应当依照企业内部控制机制的要求,检查机制执行情况,如实向商务部及其委托的省级商务主管部门 ...
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第十四条通用许可经营者应当按照国家有关出口管制政策、法规要求,有效执行企业内部控制机制。第十五条通用许可经营者应当如实提供申请材料并妥善保存依照有关行政 法规,参加商务主管部门举办的相关培训。第十八条通用许可经营者应当依照企业内部控制机制的要求,检查机制执行情况,如实向商务部及其委托的省级商务主管部门 ...
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专项基金的管理和使用情况;国有资产的管理和使用及保值增值情况;财务收支内部控制制度的建立和运行情况;其他需要审计的事项。在审计的基础上, 监察机关处理。应当依法追究刑事责任的,移送司法机关处理。 第二十五条外经贸部内部审计机构依法独立开展直属单位领导干部任期经济责任审计工作。外经贸部人事部门、纪检监察 ...
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出口未漂白牛皮箱纸板的物理指标,同时结合韩国国家标准、企业产品型号设置、企业的内部控制制度等信息对上述指标进行了交叉核对。被核查的协会和公司进行了准备, 价值和出口价格以及进行比较。调查期内该公司部分外国同类产品由自己的纸箱厂内部消耗或以易货交易的方式进行国内销售,公司主张易货交易按照数量进行,且交易 ...
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评价企业发展的外部环境是否良好,维护企业的合法权益;(二)检查和评价企业内部控制系统是否健全和有效,促进完善各项管理制度;(三)检查和评价企业各项 企业在转换经营机制和逐步建立现代企业制度过程中,必须完善自我约束机制,重视内部审计工作。做好审计人员培训工作,是加强外经贸审计队伍建设的有效手段和迫切需要 ...
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中存在“重经营、轻管理”的倾向,有相当一部分外经贸企业内部管理不善、财会工作混乱,突出表现在:企业内部控制制度薄弱,对业务和收支缺乏必要的审核和监督; 对现存的问题要坚决纠正,并自觉按照国家法律、法规和内部经营管理的要求,建立健全各项内部控制制度,明确财会人员岗位责任制,依法办理财会事务,进行会计核算 ...
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