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我市在利用资本市场方面取得了一定成绩,但与资本市场发达城市相比,仍存在相当大差距。当前,我国资本市场正进入新一轮加速发展期,尤其是中小企业板 企业重大投融资决策、经营决策监督、风险控制和责任追究。进一步完善独立董事制度,强化董事和高管人员诚信责任。规范控股股东行为,对损害上市公司和中小股东利益 ...
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扩大奖励手段。在内部管理体制上,多数企业股东会、董事会形同虚设或很不健全,股份制企业董事长、董事、总经理等负责人继续由上级主管部门任命,或仍由原企业 (四)抓住时机,创造条件,分阶段、有步骤地推进试点工作。我国股份制企业,大体有四种类型:一是法人持股股份制企业;二是企业内部职工持股股份制 ...
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为主体,国家控制国民经济命脉,国有经济控制力和竞争力得到增强,这种减少不会影响我国社会主义性质。积极探索公有制多种有效实现形式。国有资本通过股份制可以 由企业和政府共同承担,并逐步过渡到由政府承担,有些可以转为企业化经营。独立工矿区也要努力创造条件,实现社会服务机构与企业分离。各级政府要采取措施 ...
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与实施工作。2.已经完全按照境外监管机构要求建设与实施内部控制境内外同时上市公司,是否需要执行我国企业内部控制规范体系?答:目前,许多国家和地区对公众 、有效开展。内部控制审计是一项区别于财务报告审计独立业务,企业应就该项业务与会计师事务所签订单独业务约定书。同时,企业也应权衡审计成本与审计 ...
//www.110.com/fagui/law_391433.html-了解详情
与实施工作。2.已经完全按照境外监管机构要求建设与实施内部控制境内外同时上市公司,是否需要执行我国企业内部控制规范体系?答:目前,许多国家和地区对公众 、有效开展。内部控制审计是一项区别于财务报告审计独立业务,企业应就该项业务与会计师事务所签订单独业务约定书。同时,企业也应权衡审计成本与审计 ...
//www.110.com/fagui/law_391347.html-了解详情
与实施工作。2.已经完全按照境外监管机构要求建设与实施内部控制境内外同时上市公司,是否需要执行我国企业内部控制规范体系?答:目前,许多国家和地区对公众 、有效开展。内部控制审计是一项区别于财务报告审计独立业务,企业应就该项业务与会计师事务所签订单独业务约定书。同时,企业也应权衡审计成本与审计 ...
//www.110.com/fagui/law_391278.html-了解详情
设施、住宅和其他大型工程建设项目,以及多种经营业务;另一方面更要充分利用我国加入世贸组织历史机遇,大力开展国际工程承包和劳务合作,努力提高在国际市场 董事会议事制度。改变董事会中内部领导成员过多现象,设立独立于股东且又不在公司内部任职独立董事。强化监事会监督作用,国有控股公司,监事会中国有 ...
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开始向保险业渗透和传递,有些风险可能会形成系统性风险,必须引起保险机构高度重视。我国保险资金管理起步较晚,基础制度建设滞后,内部控制机制薄弱,普遍 投资政策、风险控制、合规管理负有最终责任。要建立独立董事制度,强化独立董事职责,增强董事会独立性,提高决策科学性;董事会要内设投资决策委员会和风险 ...
//www.110.com/fagui/law_197169.html-了解详情
公司也适用本办法。公司所属从事其他行业生产经营独立核算单位,应参照相应行业财务制度执行。 第三条公司应当在办理工商登记或者变更登记之日起30 计入管理费用,包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、税金、技术转让费、技术开发费、无形资产 ...
//www.110.com/fagui/law_159553.html-了解详情
公司也适用本办法。公司所属从事其他行业生产经营独立核算单位,应参照相应行业财务制度执行。第三条公司应当在办理工商登记或者变更登记之日起30 计入管理费用,包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、税金、技术转让费、技术开发费、无形资产摊 ...
//www.110.com/fagui/law_28110.html-了解详情
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