额比例偏低或提款报账进度较慢的问题,占项目总数的20.59%。此外,审计还发现3起重大违法违纪案件线索,已依法移送有关部门处理。三、 名称 项目性质 贷援款机构 审计师意见类型 审计报告数量 导致出具保留意见或拒绝表示意见报告的问题 违反国家法规、贷援款协定问题和内部控制缺陷 整改情况 国内配套资金不 ...
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,企业应根据核定的人员编制和规定的开支标准,按年编制计划。第二百二十条企业内部独立核算单位(包括工程段、队、修造厂、机械站等)如果直接发生除公司 )会计报表报送要求:报表要装订整齐,其顺序依次为目录、中国注册会计师的查账报告或审计部门签证意见、财政主管机关审签意见、按序号排列的各种报表、财务情况说明书 ...
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和年度财务决算报告;(五)参与企业经营决策,统一调度资金,正确处理财务工作中出现的问题;(六)本企业的其他财务事项。第九条企业内部审计机构或专职 统一的会计制度;(四)从事会计工作的人员是否具备从业资格。第二十条财政、审计、税务、人民银行、证券监管、保险监管部门应当依照有关法律、行政法规规定的职责,对 ...
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和地方人民政府各部门、国有的金融机构和企业事业组织,以及法律、法规、规章规定的其他单位,依法实行内部审计制度,以加强内部管理和监督,遵守国家财经法规, ,对本单位及所属单位的财政、财务收支及其经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对本单位领导负责并报告工作。第五条审计署负责指导和监督全国的 ...
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年未有违法违规不良记录。第二十五条接受聘请配合实施经济责任审计的社会审计组织,或接受委托具体实施审计的企业内部审计机构,应当严格依据国家和省经济责任审计的 的书面材料,并对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺。第二十九条被审计企业负责人及所在企业在接到审计报告征求意见稿十日内,应当将书面意见反馈审计 ...
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审计原则认真组织经济责任审计工作,并对审计报告的真实性、合法性负责。第三十三条市国资委根据财务监督工作需要,可委托企业内部审计机构承担相关专项经济责任审计 ,应当依法予以赔偿;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。第五十九条审计人员利用职权谋取私利、徇私舞弊、玩忽职守、索贿受贿和泄漏国家机密或者商业秘密的 ...
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审计原则认真组织经济责任审计工作,并对审计报告的真实性、合法性负责。第三十三条 市国资委根据财务监督工作需要,可委托企业内部审计机构承担相关专项经济责任 ,应当依法予以赔偿;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。第五十九条 审计人员利用职权谋取私利、徇私舞弊、玩忽职守、索贿受贿和泄漏国家机密或者商业秘密的 ...
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报告和年度财务决算报告;(五)参与企业经营决策,统一调度资金,正确处理财务工作中出现的问题;(六)本企业的其他财务事项。第九条企业内部审计机构或专职审计 十六条对有违反财政法规行为的单位及责任人员,执行检查、处理的财政部门、审计机关和有关部门,不按照本规定进行处罚的,应当追究经办人员和领导人员的责任。 ...
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情况;(七)上级交办或委托的其他审计事项。第十一条 内部审计机构对本部门、单位与境内、外经济组织兴办的合资、合作经营企业及合作项目等合同执行情况,投入 被审计单位和人员提出改进管理的建议。(四)审计终结,应当及时提出审计报告,并征求被审计单位的意见,报送本部门、单位负责人,该负责人应在30日内审批。经 ...
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和地方人民政府各部门、国有的金融机构和企业事业组织,以及法律、法规、规章规定的其他单位、依法实行内部审计制度,以加强内部管理和监督,遵守国家财经法规, ,对本单位及所属单位的财政、财务收支及其经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对本单位领导负责并报告工作。第五条审计署负责指导和监督全国的 ...
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