机构健全,内部控制规范,风险管理有效;(二)财务状况良好,净资产或者资本净额符合规定;(三)信誉良好,最近三年内无重大违法行为;(四)拥有与开展存 凭证持有人依法向人民法院提起民事诉讼。第三十八条境外基础证券发行人与其境内实体运营企业之间的关系安排,不得损害存托凭证持有人等投资者的合法权益。第三十九条 ...
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举一反三,健全长效机制,确保整改到位;探索建立集团内部决算批复制度,核实子企业年度经营成果,指出存在的问题与风险,明确整改要求。市国资委将加强对各类 以及财务预算指标执行情况,进行分析评价,进一步提高企业财务管理水平,推动内部控制制度建设,积极防范财务风险,为企业的发展决策发挥支持作用。七、做好执行新 ...
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、金融等方面培训,具有与担任职务相适应的专业技能,有良好的合法合规意识和审慎经营意识。6.有健全的组织机构、内部控制和风险管理制度。7.营业场所 1)变更公司名称:①公司董事会或股东会决议(原件1份)。②市市场监管局的《企业名称变更预先核准通知书》(复印件1份)。③修改后的公司章程或者公司章程修正案( ...
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工程等管理制度,完善内部资产与财务管理办法。第八十二条企业在清产核资的基础上,应当进一步加强会计核算,完善各项内控机制,加强对企业内部各级次的财务监督 条企业在清产核资的基础上,应当认真研究各项风险控制管理制度,尤其是对企业担保、委托贷款资金等事项,提出控制风险的可行的办法,加强担保及委托资金的管理与 ...
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内部债券的方式。二、中国人民银行对企业内部集资实行统一管理,分级审批。每年控制额度由总行年初一次下达到人民银行各省、自治区、直辖市分行,各分行可根据 风险抵押金集资只能在实行承包制的企业内进行,其额度应纳入企业内部集资规模内,期限可与承包期一致。承包风险抵押金集资应采取发行抵押金券的方式,所筹资金应 ...
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工程等管理制度,完善内部资产与财务管理办法。第八十二条企业在清产核资的基础上,应当进一步加强会计核算,完善各项内控机制,加强对企业内部各级次的财务监督 条企业在清产核资的基础上,应当认真研究各项风险控制管理制度,尤其是对企业担保、委托贷款资金等事项,提出控制风险的可行的办法,加强担保及委托资金的管理与 ...
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,健全业务、人事、财务、分配等各项制度,充分运用信息化手段,强化风险管理和质量控制,全面提升核心竞争力。——从业人员队伍壮大、素质过硬。制定和实施资产 、国际合作区建设、海外工程承包等提供全过程支持。企业内部控制与财务管理能力评估等制度安排,是促进企业全面提升管理水平和核心竞争力的重大举措。财政部等五 ...
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机构的业务规则。证券公司承销证券,还应当遵守中国证监会有关保荐制度、风险控制制度和内部控制制度的相关规定。 第三条 为证券发行出具相关文件的证券服务机构 管理的证券投资账户; (十)在相关监管部门备案的企业年金基金; (十一)主承销商自主推荐机构投资者管理的证券投资账户; (十二)经中国证监会认可的 ...
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规定编制“银行存款调节表”调整平衡,使之相符。三、银行存款的内部控制与管理(一)建立健全银行存款管理制度,及时办理各项银行存款收支结算,随时掌握银行存款动态,合理 三)要按照规定办理结算,填制各种凭证。二、其他货币资金的内部控制与监督(一)企业对内部单位或个人挂支其他货币资金必须要有严格的审批手续,应 ...
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;(五)熟悉履行职责所需的法律法规和监管规定,在会计、精算、投资或者风险管理等方面具有良好的专业基础;(六)对保险业的经营规律有比较深入的认识, 核算和编制财务报告,建立和维护与财务报告有关的内部控制体系,负责财务会计信息的真实性;(二)负责财务管理,包括预算管理、成本控制、资金调度、收益分配、经营 ...
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