。审计结果表明,东方电气法人治理结构逐渐完善,内部管理水平不断提高,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在财务管理、项目管理等方面还存在一些不 %;少计利润0.79亿元,占利润总额的2.85%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求东方电气予以整改。三、审计 ...
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多计利润318.06万元,占利润总额的1.67%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中国二重予以整改。三、审计 规划许可证,正在办理施工许可证。2.2007年至2008年,所属万安物业与民营企业合作经营的利润分配核算不规范,多计提分配给对方的利润398.43万元。审计 ...
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,拓展海外基地,市场竞争力不断增强,并进一步建立健全内部控制制度,提高资金的管控能力,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在会计核算、执行国家钢铁 是少计利润0.99亿元,占利润总额的1.97%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求鞍钢集团予以整改。三、审计 ...
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,拓展海外基地,市场竞争力不断增强,并进一步建立健全内部控制制度,提高资金的管控能力,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在会计核算、执行国家钢铁 是少计利润0.99亿元,占利润总额的1.97%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求鞍钢集团予以整改。三、审计 ...
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%;多计负债0.6亿元,占负债总额的0.09%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中建总公司予以整改。此外,本次审计发现并 ,协商退回预分配的利润。(二)内部管理存在的问题。1.中建总公司管理层级较多,且设立多家离岸公司,对合资合作企业、部分海外工程项目等管控力度不够 ...
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集团本部及所属21家企业,涉及资产额3475.71亿元,占大唐集团资产总额的72.74%。审计结果表明,大唐集团近年来不断深化改革,加强内部管理,完善“三重一大 多计利润1.14亿元,占利润总额的4.98%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求大唐集团予以整改。三、审计 ...
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%; 多计利润4788.69万元,占利润总额的0.71%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中铝公司进行整改。此外,本次审计 的程序管理、尽职调查和风险控制工作。(三)内部管理存在的问题。1.所属贵阳铝镁设计研究院等5家企业的240名人员违规持有与本人所在单位有依托、 ...
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%;少计利润1777.02万元,占损益总额的1.27%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中远集团予以整改。此外,本次审计 家企业调整了有关会计账目并补缴个人所得税。(四)内部管理存在的问题。1.至2009年底,中远集团所属企业法律层级多达11级,五级及以下子公司多达 ...
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主业进一步发展壮大,产业结构逐步优化,经济效益稳步提高,但存在会计信息不够真实、内部管理不够规范等问题,这些问题对中核集团2009年度财务收支状况的影响主要是 20.08亿元,占所有者权益总额的4.25%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中核集团予以整改。此外,本次 ...
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,经济效益稳步提升;注重加强经营管理,健全完善相关制度,但部分所属企业在财务核算、重大决策和内部管理等方面仍存在不严格和不规范的问题。这些问题对中交 多计利润233.8万元,占利润总额的0.02%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中交集团予以整改。此外,本次审计发现 ...
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