半年,已累计亏损1.29亿元。审计指出上述问题后,广西电网公司已按要求将该投资事项及项目运营情况上报南方电网公司,并拟挂牌出售该项目。(四)企业内部管理存在的问题。1. 南方电网公司尚未出台“三重一大”制度有关的实施细则,对大额资金、对外投资和产权转让的审批权限未予以 ...
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规范》(财会[2008]7号)的要求,加强企业内部控制制度建设,主动对本公司内部控制的有效性开展自我评价与披露,全面提升企业经营管理水平和风险防范能力。各非上市 监督检查等情况及时向我办报告。同时,请各企业于每年5月15日前将会计师事务所出具的上年度审计报告电子文档报送我办四处。未聘请会计师事务所审计 ...
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政策,执行各项财经法规,合理组织经济核算,加强基础工作,遵守财经纪律,接受国家财政、审计、税收、物价等部门的监督检查,做好财务预测、决策、计划、控制、核算、 按合同控制商品的采购与供应,对计划外的商品,要建立管理制度,按规定进行操作。(三)企业内部有关部门要密切协作,采取各种措施压缩在途商品资金。(四 ...
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关于审计工作的暂行规定》,结合本市实际情况,特制定本办法。第二条实行承包经营责任审计制度,目的在于通过审计监督,严肃财经纪律,保护国家资财,维护国家、企业和 、产品开发、出口创汇和生产能力的增加情况,有无损害企业发展的短期经济行为;(六)企业内部控制制度和内部经济责任制的建立及执行情况;(七)有无严重 ...
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;在验证、确认资产评估结果报告书后,国有资产占有单位应当根据国家有关财务、会计制度进行帐务处理。第十二条国有资产评估应当遵循真实性、科学性、可行性原则, 审计、财政、税收、工商、司法等部门或会计师事务所等中介机构以及企业内部审计机构依法出具或确认的资产损失的各种审查报告、检查报告、评估报告以及其他证明 ...
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机构或者专职审计人员,健全内部审计制度。第十七条社会保险行政主管部门应当对社会保险经办机构经办的养老保险事务实施业务监督,对企业和被保险人遵守本规定的 经营发生严重困难或者处于停产、半停产状态,不能正常支付被保险人工资的;(二)企业濒临资产,在法定整顿期间的。申请缓缴基本养老保险费,应当提供有效的财务 ...
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机构或者专职审计人员,健全内部审计制度。第十六条 社会保险行政主管部门应当对社会保险经办机构经办的养老保险事务实施业务监督,对企业和被保险人遵守本规定的 部分积累”的原则筹集。第四十一条 养老保险基金由下列收入构成:(一)企业和被保险人缴纳的基本养老保险费;(二)养老保险基金存入银行的利息及运营收益; ...
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机构或者专职审计人员,健全内部审计制度。第十六条社会保险行政主管部门应当对社会保险经办机构经办的养老保险事务实施业务监督,对企业和被保险人遵守本规定的 养老保险关系,社会保险经办机构核实后,负责保存被保险人的缴费记录。被保险人在其他企业或者其他地区重新就业后,由社会保险经办机构接转其缴费记录。第二十二 ...
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企业从事财务活动、实施财务管理和监督必须统一遵循的基本准则,分行业的企业财务制度是按照行业特点将通则具体化,企业内部财务管理办法则是对通则、分行业的企业 财务管理机构设置;组织拟定企业内部财务管理办法;接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务、审计机关的监督等。2.明确企业财务负责人包括总会计师或 ...
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建立正常的财会工作秩序,逐步实现财务管理和经济核算的制度化、规范化、科学化。(二)企业的万元产值综合能耗和万元产值物耗要逐年有所降低。重点产品单位能耗、原材料 的调整必须经企业内部审计机构或监事会审查,并征得同级财政部门同意后,方可按有关程序办理任免手续。财政部门要建立企业年度效益审计制度,着力解决真 ...
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