所属企业和事业单位的各类帐户、会计凭证、会计账簿以及企业内部资金往来和借款情况进行全面核对和清理,做到账账相符、账证相符、账表相符。(二) 中央企业清产核资工作结果须委托符合资质条件的社会中介机构进行审计,并上报企业清产核资审计报告。(七)中央企业在清产核资工作中,要指定专门机构和专人负责,及时将工作 ...
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是少计利润14.40亿元,占利润总额的1.37%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中石化集团予以整改。三、审计发现 上述问题后,相关单位已淘汰7台高耗能装置,其余已列入淘汰计划。(四)内部管理存在的问题。1.所属广东分公司和中石化集团资产经营管理有限公司未按规定及时 ...
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制度。(十二)建立健全国有资产损失责任追究制度。加强对国有企业负责人经济责任审计工作,完善企业内部审计制度,推动企业提高经营管理水平和经济效益,促进 、节能环保、新能源汽车等产业发挥引领带动作用。大力发展现代服务业,加快企业生产性服务业市场化改造、专业化运作,逐步提高服务业在国有经济中的比重。积极参与 ...
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会议,必须邀请监事会成员列席。?第三十三条市国资委应当在企业中推行企业法律顾问制度和企业内部审计工作,并给予指导。第七章法律责任第三十四条 直接责任人员给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:?(一)未按规定向国资委报告财务、生产经营和国有资产保值增值状况的;?(二)对应当报人民政府或者国资委审核 ...
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水平。已进行劳动、人事、工资、保险制度配套改革。企业内部审计监督系统健全。已实行国家颁布的《企业财务通则》和《企业会计准则》。 ?第五条原有企业 提出成立中外合资企业的申请,由电管局、省(市、区)电力局向电力部报送申请报告,电力部初审同意后向国家对外经济贸易部申请办理中外合资企业手续。 由定向募集分司 ...
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资料,核实确认基础数据的真实性、全面性,以及指标口径的一致性。2、如企业的审计报告为无保留意见以外的其他类型意见,或者中介机构在核实基础资料时发现 企业的相关新闻报道等。问卷调查主要由评价人员亲自发放和收回,不得经由企业内部人员间接发放或收回。(1)调查问卷的发放范围由评价人员根据评价工作的实际情况 ...
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基础资料,核实确认基础数据的真实性、全面性,以及指标口径的一致性。2.如企业的审计报告为无保留意见以外的其他类型意见,或者中介机构在核实基础资料时发现 企业的相关新闻报道等。问卷调查主要由评价人员亲自发放和收回,不得经由企业内部人员间接发放或收回。(1)调查问卷的发放范围由评价人员根据评价工作的实际 ...
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,但部分投资项目经营效益不佳,面临损失风险,个别项目管理不够规范。对审计发现的问题,审计署已经依法出具了审计报告,要求国投公司进行整改。三、审计 情况下,同意下属公司购买企业债券,至2011年11月形成账面本金损失1391万元。审计指出上述问题后,国投公司已经要求相关单位完善内部决策制度,严格按照“三 ...
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、工商、司法等部门或会计师事务所等中介机构以及企业内部审计机构依法出具或确认的资产损失的各种审查报告、检查报告、评估报告及其他证明材料;(四)对企业资产 对资产损失核销、资产剥离、债务处理的管理,认真审核,确保国有资产的安全。企业存在弄虚作假情况的,要严肃追究当事人责任。 第二十二条本办法自颁布之日起 ...
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企业存在的问题,提出解决问题的办法;(二)企业内部控制制度的建立和执行情况;(三)企业经营计划执行情况;(四)企业重大经营行为(产权变动、融投资项目、经营战略 、审计意见所涉及的有关情况进行重点说明,并就企业会计信息质量发表意见。此报告应在收到本年度审计报告后10个工作日内上报。 第七条财务总监应根据 ...
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