期。具体体现在:1.面临着质检在经济社会中的发展越来越重要、信息化在质检工作中也越来越重要的发展机遇,但同时也面临来自质检业务对信息化工作 加快内部审计建设,建立健全信息化建设绩效评估体系,引导和规范信息化建设资金使用,通过“统一调配,合理使用”提高资金使用效率,缓解信息化建设投入不足所带来的发展问题 ...
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专项经费管理和使用中仍然存在一些问题。为了严肃财经纪律、加强科技专项经费管理,现通知如下:一、针对审计发现的主要问题对照检查,及时纠正存在的问题本次审计 的保证。同时,各项目承担单位应进一步建立健全内部管理制度,加强财务管理和会计核算,并对内部管理制度进行对照检查,如发现与国家各科技专项经费管理办法等 ...
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流失问题,维护国有资产安全。至在审计方法上,实行常规审计与专项审计调查相结合,重点关注国家政策法规执行中存在的问题,促进宏观管理,完善规章制度。争取到 开展调查研究,进一步加强对市、县两级审计机关的业务指导。加强对内部审计的业务指导和监督,充分发挥内部审计协会的“管理、服务、宣传、交流”作用。认真开展 ...
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和人员、各有关部门必须齐心协力,互相配合,从多方面采取措施。(一)必须围绕审计所发现的问题,有针对性地继续强化财务管理学校各级领导和各有关部门要高度重视审计所 必须结合校内管理体制改革对所属二级单位建立科学的运行机制和有效的内部控制制度,明确划分各单位在财务工作中的职责和权限。不得在管理上重校级轻基层 ...
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使用效益,促进农业和农村经济发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合农业系统实际,特制定本实施办法。关联法规:全国人大法律 和资产,被审单位不得拒绝。(四)就审计中的有关事项进行调查并索取证明材料。(五)对审计中发现的违反财经法纪问题,依照审计署、国家计委等六部委制定 ...
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决算会审汇编工作。定期或不定期组织对社团的财务检查。要按照《审计署关于内部审计工作的规定》,健全内部审计制度,对社团的财务收支情况等进行定期或不定期的 部管社团建设和反腐倡廉工作。对财务、审计监督中发现的和群众反映的问题,认真组织调查核实,确有违反党纪、政纪行为的,要坚决进行查处。 五、认真自查自纠, ...
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审计,揭示物资企业经营管理方面存在的问题和薄弱环节,总结经验,研究提高经济效益的途径和方法,充分发挥内部审计机构的参谋作用。在开展经济效益审计时,要注意 是对承包经营合同双方及企业经营者在实现承包经营目标过程中的经济责任进行审计监督和评价。通过承包经营责任审计,维护国家财产,维护国家、企业、个人三者的 ...
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要通过对纳税人涉税问题的审计,找出日常税收管理中的薄弱环节和漏洞,发现政策执行方面存在的不足,提出改进工作的建议和举措,促进内部管理,保证各项 进行全面总体分析,了解纳税人总体财务、生产经营状况及变动情况,初步确定可能存在重大问题的领域。对重点领域和重点项目,灵活选用比率分析、产品生产成本及销售成本 ...
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业务的会计师事务所,应当依法设立并执业两年以上,且具备健全的内部管理制度。(二)承办大型企业审计业务的会计师事务所,其注册会计师应当在20名以上,专业助理人员在 ,由企业主管财政机关依法予以处理。第六章附则第二十八条本办法具体实施中的问题由南宁市财政局负责解释。第二十九条本办法自发布之日起施行。南府发 ...
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职责是交流、通报领导干部任期经济责任审计情况;研究、解决领导干部任期经济责任审计中出现的重大问题,研究制定有关经济责任审计的规定,组织召开有关工作会议。第 审计的实施工作,并接受本级审计机关的指导和监督。第十三条审计机关和内部审计机构实施任期经济责任审计,不得向被审计的部门、单位收取任何费用,社会审计 ...
//www.110.com/fagui/law_27821.html-
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