对市级国家行政司法机关、事业、企业单位以及党委各部门、各民主党派及群团组织的财政财务收支、固定资产投资、国有资产处置、税收及国家机关事业单位非税收入征管、国有 建议,切实纠正存在的问题,加强制度建设,完善内部控制体系,规范经济活动行为。第五章责任第二十七条审计机关在审计过程中发现被审计单位存在重大违法 ...
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促进社会主义和谐社会建设为目标。抓好两个建设,即抓好审计业务建设和机关基础建设。强化三项措施,即进一步加强内部管理,提高审计机关的执行力;进一步强化对审计质量 的意见,不讲粗话、大话、过头话和伤害别人感情的话。对审计中发现的问题,要按照“三个有利于”的原则,从客观实际出发,全面地、辩证地、历史地分析 ...
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监督,可以多种形式地定期对民办培训学校的内部管理、招生、教学运行、教师培训、学生登记注册、培训鉴定、广告备案、收(退)费、财务审计结果等情况进行评估和督导,并 》依法办理注销手续。关联法规:全国人大法律(1)条第四十六条本办法实施中的问题,由市劳动保障局负责解释。第四十七条本管理办法自2007年6月9 ...
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部门的主要职能是:1、围绕农业强省建设,调查研究粮食生产、流通中的问题,提出解决的办法和措施,为省政府制定粮食政策提供决策依据;2、制定全省粮食行业 临时工;终止使用自然减员指标;新办粮食企业、新上项目,所需人员一律在系统内部调剂解决;按国务院国发【1998】15号文件要求,各行署、市、县政府不得硬性 ...
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;(八)附件和其他说明事项。注册会计师认为需要提请委托企业改善内部管理制度、改进经营方针的建议,可用管理建议书的形式另行提出。 第十八条 注册会计师出具 企业委托本市行政区域以外的会计师事务所进行审计,须向市财政部门备案,否则其年度财务会计报告无效。 第二十六条 本规定具体执行中的问题,由青岛市财政局 ...
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各项会计管理制度。要善于用制度管权,用制度管事,用制度管人,在单位内部营造重视会计管理工作、依法支持会计机构和会计人员开展工作、依法进行会计核算与监督 广大财会人员和社会公众及时反映会计监管中的问题和对策,充分发挥舆论和群众监督作用。管理系统运行成熟后,再逐步与税务、审计、监察等有关部门实现信息联网, ...
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)监督检查所属于部职工执行党风廉政建设规定和税收政策情况,及时解决 和纠正存在的问题。(四)带头遵守领导干部廉洁自律各项规定,自觉接受组织和群众监督。(五)积极 的有关帐目、资产;查阅有关文件资料、会议 记录等;参加被审计单位的有关会议。(三)对审计中的有关事项向有关单位、个人进行调查取证,调查过程中 ...
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对于涉密、境外等无法实施社会中介机构审计的特殊子企业或单位,由内部审计机构对其财务决算报表实施审计,并出具审计报告。4、企业如需补充其他专项审计 出具审计报告前,应征求监事会意见;(4)企业及会计师事务所应将审计中发现的重大问题及时向市国资委沟通,以便市国资委能及时协调、处理有关工作。4、及时报送审计 ...
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、晋职晋级、职称评定情况;(6)干部职工收入分配、福利待遇情况;(7)机关内部财务收支及审计情况;(8)国家有关规定或上级部门明确要求必须公开及干部职工关心的 要规范、合法,及时有效地解决公开中暴露出来的问题,建立和完善行政监督和社会监督、内部监督和外部监督相结合的监督网络。(一)行政监督。充分发挥市 ...
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的财务收支和会计信息质量情况;(十四)对审计部门和内部检查提出的问题的整改落实情况;(十五)局内办公经费和其他经费的使用和管理情况;(十六)部门管理制度的 上确定检查重点,特别要加强对财政资金管理制度、资金使用效益和内部管理程序的检查,堵塞管理中的漏洞,必要时可延伸核查相关单位。第十四条检查组在实施 ...
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