收支和经济效益;(七)企业承包经营责任和厂长(经理)任期终结经济责任的有关审计事项;(八)其他与财务收支有关的经济活动及其经济效益;(九)内部控制制度 贪污受贿案件的专案审计报告;(六)本单位内部审计工作规章制度;(七)内部审计工作信息、简报、动态等资料。 第十条内部审计工作人员应了解国家的方针、政策 ...
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机关负责人的任免事项。(七)根据有关法律法规和自治区人民政府规定,配合稽察特派员对自治区国有重点大中型企业和国家重点建设项目进行审计监督;组织对其他国有企业和 行政复议和应诉;审核与复核厅机关和派出审计机构的审计报告、审计意见书和审计决定;组织实施审计普法教育;指导地州市审计机关的法制工作。(三)财政 ...
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其他行政机关、社会团体和个人的干涉。第三条 对本经济特区内的所有企业实行年度审计。国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业、资产涉及公众利益的企业 逾期未提出意见的,视为同意。第十五条 审计机关审定审计报告,对审计事项作出评价,出具审计意见书;对违反国家规定的财务收支行为,需要依法给予处理、处罚 ...
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指直属单位领导干部对其任职期间的下列行为应负有的责任:(一)直接违反国家财经法规的行为;(二)授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反国家 应予采纳。对不被采纳的意见,应连同审计报告一并上报外经贸部内部审计机构。 第二十三条外经贸部内部审计机构审定审计报告后,向外经贸部党组提交领导干部任期经济责任审计 ...
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在证券交易所上市的股份有限公司(以下简称“公司”)应当按照本准则的规定编制年度报告。已发行境内上市外资股及其衍生证券并在证券交易所上市的公司原则上执行本 出具。注册会计师应当遵照《中国注册会计师独立审计准则》的规定出具审计报告。2、会计报表会计报表的编制应遵守国家有关政策法规、规章制度。凡编制合并会计 ...
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的财务收支、经济活动及其经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,对本单位领导人负责并报告工作。内部审计机构应当接受有关国家审计机关及其派驻机构和上级内部 主要负责人领导下,对本单位及所属单位的财务收支、经济活动及其经济效益进行内部审计监督。第十条各地(市、州、盟)经贸行政部门,按地方政府规定设 ...
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工作记录应由相关人员签章认定。(四)审计终结,提出审计报告。(五)将拟定的审计意见书和审计决定连同审计报告一并报告本企业负责人审批。(六)将经批准 是否正确,利润分配是否正确;企业利润在会计报表上反映是否恰当。第十七条依照国家有关企业工资和社会保障基金的法律、法规和政策,对本企业工资内外收入(含经营者 ...
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承包经营;(六)内控制度的健全、严密、有效;(七)经济效益;(八)国家财经法规和部门、单位规章制度的执行;(九)重要经济合同、契约的签订及执行情况; 在收到审计报告之日起10日内将书面意见送交审计小组或内审部门。内审部门应将审计报告和被审计单位对审计报告的意见书报送本单位领导人审批,该单位领导应在30 ...
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加强宏观调控和管理,提高经济效益,保障和促进铁路事业的顺利发展。 第4条铁路审计机构对本单位各部门、所属企事业单位以及有铁路资产单位的财务收支、经济活动的真实 、转发、汇编的财经法规、制度、办法;3、有关报告、文件及专题调查研究等资料。各单位应按审计署有关规定向国家审计机关报送有关资料。 第19条审计 ...
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)条第二条本规定适用于广播电影电视系统的内部审计。第三条广播电影电视系统内部审计是国家审计体系的组成部分。内部审计是部门、单位自我约束机制的重要组成部分。广播 ,可随时同有关单位和人员交换意见;(四)审计终结,要提出审计报告,征求被审计单位意见后,作出审计结论和决定。报经本单位领导人批准后,被审计单位 ...
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