七章附则 第一章总则第一条为加强对公司的管理和监督,使中国科学院公司(企业)〔以下简称公司〕在社会主义市场经济中,遵守国家法律、法规,建立健全法人治理结构 进行有效控制与监督。 第十五条公司必须接受国家和院的审计,建立内部审计部门或配备专、兼职审计人员,根据董事会或监事会的委托,对公司进行资产、负债、 ...
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所发生的各项费用,计算项目(工程)的生产成本。3.提供成本费用报告和有关资料,促进企业改善经营管理,降低成本费用,提高经济效益。 第十九条成本核算对象, 无误的原始凭证进行分类、汇总,按成本核算对象编制凭证和支出分配表;4.企业内部各单位互相提供的产品或劳务根据有关结算凭证进行归集;5.根据计划部门的 ...
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隶属关系的限制。法律、法规另有规定的,从其规定。第六条 企业国有产权转让可以采取协议转让、招标转让、拍卖转让以及法律、法规规定的其他 国有产权的批复;(二)企业国有产权转让方案;(三)营业执照、法定代表人身份证及复印件;(四)经办人授权委托书、经办人身份证及复印件;(五)审计报告,经核准或者备案的资产 ...
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会计师事务所,应当依法设立并执业两年以上,且具备健全的内部管理制度。(二)承办大型企业审计业务的会计师事务所,其注册会计师应当在20名以上,专业助理 企业主管财政机关应对会计师事务所出具的年度会计报表审计报告进行审查。在企业年度会计报表批复前,企业主管财政机关认为审计报告不符合本办法规定要求的,可要求 ...
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或自查情况的介绍。自查情况应由被审计单位提交书面材料。 第9条审计人员按照审计事项的范围和分工,对被审计单位内部控制制度进行考核评价,针对薄弱环节 连同自筹基建计划送请计划部门研究审批。 4、每年十月份由负责审计部门写出对自筹基建资金审计的综合审计报告,分系统逐级汇总,上报部审计局。 第38条定期审计 ...
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润(集团)有限公司,南光(集团)有限公司,各驻外贸易中心:为规范我部直属企业经营行为,加强内部管理,提高经济效益,促进“两个转变”的逐步实现,进一步加强对部直属 ”的直接操作程序中有所区别的是:“小审”不要求在任经理作述职报告,可以企业年度工作总结代替,审计报告在征求被审计单位意见后,不需要在任经理和 ...
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,向主管部门提出追究责任的建议。第二十五条 社会审计组织受企业或主管部门或发包方委托进行审计查证,其审计报告中反映的企业违反财经法规的问题,由企业主管 重新兑现承包奖罚。第三十一条 审计机关、部门审计机构人员违反审计纪律及本办法规定,依照《审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》处理。关联法规: ...
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;(五)批准成立文件及营业执照副本;(六)审计机关出具的本事务所具有从事企业审计工作经验的证明,或本事务所承办的审计案例;(七)内部管理制度;(八)遵守职业道德、接受 企业推荐。对开业不足一年,但其他条件均符合的可批准其试办中央企业审计查证业务。试办期间未发生质量事故的,到期时发给资格证书。 六、社会 ...
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信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司金融相关审计业务的会计师事务所,应具备下列条件:(一)在我国境内依法成立三年以上(含三年),内部机构及管理 业务。第十五条注册会计师、会计师事务所故意出具虚假的审计报告,由省级以上人民政府财政部门按《中华人民共和国注册会计师法》的规定给予行政处罚;构成犯罪的 ...
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情况表》;5.企业财务会计机构设置、人员配备、内部会计控制及有效性和管理结构层次的职责等状况的资料;6.具备相应资格的会计师事务所出具的审计报告;7. 在资产负债表“其他长期资产”项目中列示,并在会计报表附注中加以说明。(二)企业“按照新会计制度预计的损失”,报经市财政局批准后,转入期初未分配利润。 ...
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