才有义务去核查管理控制。第54号审计报告所确定的内部控制原则,已为美国商业界包括银行业所普遍采纳,成为美国企业内部控制的基本准则之一。 1992年 面面俱到地进行复查,只能以样本抽查的形式进行测试。内部控制测试一般在银行会计年度终了之前进行,这样有助于及早发现银行内部控制的问题,建议监管当局进行整改, ...
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已经完成。为了检验伯利与米恩斯的结论,许多经济学家亦做类似调查,其中经济学家赫尔曼(E. S. Herman) 在1974年所进行的研究,经营者控制型企业提高到85 有:一、推荐或同意公司的独立审计事务所;二、审查所审计事项和范围;三、审查年度和审计结果,包括审计报告和有关管理信函,以及审查内部控制的 ...
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才有义务去核查管理控制。第54号审计报告所确定的内部控制原则,已为美国商业界包括银行业所普遍采纳,成为美国企业内部控制的基本准则之一。 1992年 面面俱到地进行复查,只能以样本抽查的形式进行测试。内部控制测试一般在银行会计年度终了之前进行,这样有助于及早发现银行内部控制的问题,建议监管当局进行整改, ...
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生产许可证申请表;(二)验资报告或者申请之日前1年内的年度会计报表及中介机构审计报告等注册资本证明材料复印件;种子检验等设备清单和购置发票复印件; 符合条件的,书面通知申请人并说明理由。第二十条 种子经营许可证应当注明许可证编号、企业名称、住所、法定代表人、注册资本、发证机关、公告文号、发证日期,以及 ...
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大型企业应当将逾期尚未支付中小企业款项的合同数量、金额等信息纳入企业年度报告,通过企业信用信息公示系统向社会公示。第十七条省级以上人民政府负责中小企业促进工作 一)未在规定的期限内支付中小企业货物、工程、服务款项;(二)拖延检验、验收;(三)强制中小企业接受商业汇票等非现金支付方式,或者利用商业汇票等 ...
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的账簿,政府主管部门可以了解掌握民商主体的经营状况,并实现对其经营的年度检验,以确保其他交易主体和社会公众利益的安全。第四,在保证国家财政 其他会计资料以及有关情况。任何单位或者个人不得以任何方式要求或者示意注册会计师及其所在的会计师事务所出具不实或者不当的审计报告。财政部门有权对会计师事务所出具审计 ...
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150%,且投资时上季度末偿付能力充足率不低于150%;(六)上一会计年度盈利,净资产不低于10亿元人民币(货币单位以下同);(七)最近三年未发现 报告经营管理情况,掌握运营过程和重大决策事项,撰写分析报告并提出建议,必要时可聘请专业机构对所投企业进行财务审计或者尽职调查;(三)间接投资股权的,应当 ...
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流量表、担保余额变动表、代管担保基金变动表、利润分配表(加盖公司印章); (三)股东、发起人名称(姓名)及出资额; (四)业务经营情况; (五)年度工作总结; (六)中介机构出具的审计报告; (七)监管部门要求的其它材料。 第四十七条信用担保机构在经营过程中,若出现下列情形之一,由监管部门责令改正; ...
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的,应当遵循以下程序: (一)物业服务企业已委托会计师事务所对上一年度物业项目经营情况和调价方案进行审计,并取得审计报告。 (二)拟调整物业服务收费标准的 共用部位、共用设施设备保修期满后的维修、更新和改造。 物业专项维修资金应当建立年度公布及日常查询制度,并接受业主和房产、财政部门的监督。 第七十五 ...
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、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。但是,国家审计署的审计报告显示,税务部门存在着违规减免、征管不严导致税款流失的问题。60总之, 。 [60]比如,《关于2010年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出,9个省有关部门将17户不符合条件的企业认定为高新技术企业,使其享受税收 ...
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