要按法律规定的方式向社会公开竞价购买,提高政府支出效率;建立相应的陈述和审计制度,确保人大对每项财政支出的真正控制。 3、一些地方的改革走在 有效的规范制约,社保基金被侵占挪用事件时有发生,如河南省濮阳市劳动保障局以减免企业应缴870多万元养老保险费为代价换取6辆轿车使用权案;黑龙江省阿城市社保局将 ...
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素质提高和公司规范运动。它是指用来协调企业内部不同利害关系者之间的利益差别和行为的一系列法律、文化、习惯和制度的统称。即如美国斯坦福大学的钱颖一 其他一些具体的职能,如召开股东会议,审查年度财务报表,为股东会议提供书面的审计报告,与理事会成员一起在交易往来中代表公司等等。但监事会不得代行经营者的职能, ...
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公司经营权分离是现代企业制度的本质要求,它满足了董事会作为公司必要机关对外代表公司,对内则以“看得见的手”取代市场机制来配置企业内部的资源,实现公司 的质量,[1]更新监事会的组成结构,增设外部监事,特别是懂法律、会计、审计的专业人士。强化监事的独立性、责任感,严格监事监督责任。增设监事会定期公告监督 ...
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个条文,即第59、60和61条。第59条要求健全企业规则和制度;第60条要求健全稽核和检查制度,并要求对分支机构进行经常性的稽核和检查监督;第 有效性和效率。与此同时,监管主体除规范直接检查这些控制措施的有效性外,还应要求内部审计职能对监管主体工作出报告,以便及时发出纠正通知。其三、构筑必要的应急措施 ...
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,提议聘用或解聘会计师事务所;提请召开临时股东大会;提议召开董事会;独立聘请外部审计机构和咨询机构;公开向股东征集投票权。向董事会或股东大会发表独立意见: 1)、监事会成员大多为雇员监事。有73.4%的有效样本公司的监事会主席是从企业内部提拔上来的,绝大部分有效样本公司的监事会副主席和其他监事也是从 ...
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能对政府活动进行有效评价。标准、严格、准确的统计和审计制度是建立公平、完善市场经济制度的关键基石之一。2001年以来发达国家爆发以美国安然公司丑闻为 上将本文设想视为与南斯拉夫社会主义自治模式一样有别于前苏联斯大林模式的、社会主义阵营内部不同政治模式的一次探索努力。简言之,就是能够在很大程度上实现前文 ...
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持有公司27.8%的股份,其他股东持股则极为分散。金亚科技公司内部设有审计委员会和内部审计部门,外部审计方面,据年报显示,为金亚科技提供2014年审计 达到警示作用。公开谴责后,需落实后续的整改监督。可从制度层面建立关于上市公司的声誉机制,将企业声誉与贷款银行额度以及能否获得政府补助挂钩,将声誉评级 ...
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数据及数据库,哪些是用来交易的,哪些是用于单纯的企业内部管理目的的。在税法判定标准确定、交易过程可审计的前提下,纳税人的经营活动实现了会计电算化、交易 ,企业更多地执行顾客导向型战略,企业内部长期稳定的生产活动和存货储备大大减少,而更多地采用零存货和适时生产制度,根据定单即时进行生产,业务量波动较大, ...
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的审计机关对预算进行专业性监督。通过这种独立于行政的外部审计制度,国会在很大程度上克服了其与行政机关在预算执行中信息不对称的弊病而有力地强化了 报告》,载于预算法(修订)起草工作小组编:《中外专家学者预算法研究》(内部资料),第185页。 [13]这十条原则是OECD (2004)在对各成员国预算立法 ...
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范围内进行的一次产业结构调整。这次资本主义产业结构调整是将发达资本主义国家内部的某些产业当中的部分环节转移出去。[10]而这种转移正是通过跨国公司对外投资和 会计企业化的基本原则,加强立法,完善我国企业内部会计控制和外部审计监督,制定《企业财务管理制度条例》等一系列企业财务管理和监督的法律法规,以加快 ...
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