的监督,我国已经制定了审计法和行政监察法。根据审计法的规定,在政府内部监督范围内,审计主要是对本级政府各部门和下级政府预算的执行情况和决算、预算外 向上级行政机关申请复议,要求复议机关作出一个公正裁判的救济行为。因此,行政复议制度的关键,在于复议机关能否作出一个公正的决定,以保障申请人的合法权益。法律 ...
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的监督,我国已经制定了审计法和行政监察法。根据审计法的规定,在政府内部监督范围内,审计主要是对本级政府各部门和下级政府预算的执行情况和决算、预算外 向上级行政机关申请复议,要求复议机关作出一个公正裁判的救济行为。因此,行政复议制度的关键,在于复议机关能否作出一个公正的决定,以保障申请人的合法权益。法律 ...
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地位的历史演变及当前的法律处境 1997年,民政部等四部委发布《关于外经贸试点企业内部职工持股会登记管理问题的暂行规定》。依据该规定,职工持股会依法登记后取得 百八十四条的规定定罪处罚。 据此,当关联方占用资金的行为未经过严格的制度审查、程序决策时,可能会导致相关人员的刑事责任风险。例如前文提及的工程 ...
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垄断。健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。建立职业经理人制度,更好发挥企业家作用。深化企业内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的 中央做起带头减少会议、文件,着力改进会风文风。健全严格的财务预算、核准和审计制度,着力控制“三公”经费支出和楼堂馆所建设。完善选人用人专项检查和责任追究 ...
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,而这与上市交易过程中的信息披露的会计制度应用是一致的。对此,下文将会详述。 目前,我国也为境内企业发行上市阶段的信息披露制定了各种相应的 国家允许内国上市公司使用IFRS,其中有大约90个国家完全遵守IFRS并将其纳入审计报告中。一些主要国家也在纷纷出台使用 IFRS的时间表。例如,加拿大和韩国在 ...
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代位诉讼的实施,希望能有利于对中小股东的保护。 关 键 字:权力制约,内部监督,外部监督,表决权限制 一、 公司制的本质在于公司机关之间的权力制约 (一 控制和操纵公司,损害公司和股东利益。 (二)公司制是分权制衡的国家治理制度在企业治理中的再现 世界银行行长沃尔芬森指出:对于世界经济而言,完善的公司 ...
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根据其结构和规模实行有助于预防和发现腐败的充分内部审计控制,并确保这种私营企业的账目和必要的财务报表符合适当的审计和核证程序。三、为了预防腐败,各 接收司法协助请求并执行请求或将请求转交主管机关执行。如果缔约国有实行单独司法协助制度的特区或者领域,可以另指定一个对该特区或者领域具有同样职能的中央机关。 ...
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会计法》,执行国家统一的会计制度。三、中介组织。主要是指经过国家注册的会计师事务所。法律、行政法规规定有的单位须经注册会计师进行审计,这些单位应当向受 授权(委托)批准财务活动。其职务行为的后果由企业承担。如果发生过失,给企业造成重大损失,可以依据企业内部的规章制度对审批人员进行处罚。个别情况下,有 ...
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代位诉讼的实施,希望能有利于对中小股东的保护。 关 键 字:权力制约,内部监督,外部监督,表决权限制 一、 公司制的本质在于公司机关之间的权力制约 (一) 和操纵公司,损害公司和股东利益。 (二)公司制是分权制衡的国家治理制度在企业治理中的再现 世界银行行长沃尔芬森指出:“对于世界经济而言,完善的公司 ...
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“高压线”。3、认真开展民主生活会。民主生活会是贯彻执行民主集中制原则,加强班子内部监督,特别是对“一把手”进行监督的重要形式。“一把手”要深刻地开展批评与自我批评 和账外账,消除“一把手”职务犯罪滋生蔓延的土壤。(5)、坚持和完善“三关审计”制度和述职述廉制度。“三关审计”制度即对“一把手”实行任前 ...
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