及时、准确、公平、透明的原则,建立健全交强险财务核算、外部审计和信息披露制度。完善内部控制、改进业务流程、落实岗位责任制、提高信息系统运行水平、加强 规定聘请专业水平高、社会公信力强的会计师事务所对交强险业务情况进行独立的第三方审计。(二)从2008年会计年度起,各保险公司每年应按照会计年度聘请注册 ...
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可以根据市场需求作出决定,不必遭受国家的干涉; 账目必须按照国际会计准则进行独立审计; 公司的生产成本和财务状况没有被前国营经济体制、易货贸易或债务补偿等 此记录在案,表示将有更多的中国公司会得到市场经济地位待遇。也就是说,欧盟内部存在着把这一待遇授予中国公司的政治倾向。同时,随着中国加入世界贸易组织 ...
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立案管辖的渎职侵权犯罪共有42个罪名。这么多罪名涉及到各种类别的国家机关管理及其内部的管理规则,情况非常复杂,并且分类专业化程度较高,要认定有关部门的行为人 财政、税务、审计、商检、招投标、技术监督、食品医药安检、规划等渎职侵权犯罪易发和多发部门进行挂职锻炼,以熟悉其职能及其运行情况、内部规则,有利于 ...
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立案管辖的渎职侵权犯罪共有42个罪名。这么多罪名涉及到各种类别的国家机关管理及其内部的管理规则,情况非常复杂,并且分类专业化程度较高,要认定有关部门的行为人 财政、税务、审计、商检、招投标、技术监督、食品医药安检、规划等渎职侵权犯罪易发和多发部门进行挂职锻炼,以熟悉其职能及其运行情况、内部规则,有利于 ...
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十分必要。税收检查权的行使在实践中有多种形式,如税务稽查、税务检查、税务审计、税务调查等,有些国家还赋予征税机关行使司法性质的搜查等强制检查权。 6.获取 、进口环节增值税、消费税的征管;财政机关主要负责农业税收的征管。而在税务机关内部,按照分税制的要求,其所负责征管的税种又在国税与地税机关之间再进行 ...
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的《浙江省预防职务犯罪条例》第18条规定:审判机关、检察机关、监察机关、审计机关在工作中发现有关单位预防职务犯罪工作制度不健全、管理不规范的,应当提出 私经济之下的私债务,不属于民事范畴内的借贷关系。事实上,这种行政事业单位内部资金的流动并不导致国家财富总量的变化,用老百姓的话讲就是左口袋进右口袋。 ...
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。 第三十七条 中国人民银行应当建立、健全本系统的稽核、检查制度,加强内部的监督管理。 第六章 财务会计 第三十八条 中国人民银行实行独立的财务预算 ,应当执行法律、行政法规和国家统一的财务、会计制度,接受国务院审计机关和财政部门依法分别进行的审计和监督。 第四十一条 中国人民银行应当于每一会计年度 ...
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部门的作用。不折不扣地落实收支两条线制度。加大审计监督力度,严厉打击执法过程中的腐败现象,从源头上消除利益驱动对行政执法的消极影响。各行政机关还要建立健全内部监督机制,认真贯彻落实执法责任制和过错责任追究制的各项规定。要研究各个监督机关、监督制度、监督渠道的作用, ...
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作出决议时公司的实际资产总额;二是理解为上年度经审计确认的公司资产总额;三是最近一期经审计确认的公司资产总额。相比较而言,从第122条控制风险 意旨,又同时防范担保公司出于道德风险而规避担保合同的法律效力,或者故意放纵公司内部治理而牟取不当利益。当然,如果担保债权人明知或应知担保公司的董事会或者股东会 ...
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; (三)有限公司董事会和股东会同意变更的决议; (四)有限公司各股东的法人营业执照或其他合法证件的有效复印件; (五)有限公司申请变更前一年又一期的审计报告; (六)有限公司变更设立时的有关评估报告,涉及国有资产的,需出具国有资产管理部门的相关文件; (七)有限公司变更设立的验资报告; (八)未来 ...
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