法律(1)条第二条(定义)本规定所称的企业内部审计制度,是指企业运用审计方法,客观反映和监督本企业以及所属经济实体的财务收支状况以及与财务收支有关的 行政处分。第五章附则第二十一条(参照范围)实行企业化管理的事业单位,其内部审计制度可以参照本规定执行。第二十二条(应用解释部门)本规定的具体应用问题,由 ...
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企业、有关事业单位:《安徽省经贸委对所属企业内部审计制度》(试行)已经委主任办公会议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。二OO二年六月二十八日安徽省经贸委 浪费的行为,可以采取制止措施,并对直接责任人员提出处理建议;6、对阻碍审计人员工作的行为,经委主任批准,可以采取制止措施,并对直接责任人员提出处理 ...
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院属企业经营性国有资产的监控,现依据《中国科学院内部审计工作条例》,将院对院属有关单位建立和加强所属企业内部审计制度的规定明确如下,请遵照执行。1、本规定所 进行延伸审计。 5、院各有关单位要从本单位实际情况出发,对全年的内部审计工作做出统筹安排,有效开展内审工作。各单位每年以书面形式向产业局、监审局 ...
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充实审计力量,加强人员业务培训,保障审计工作的有效开展。三、建立健全企业内部审计制度体系各中央企业应按照内部审计工作有关要求,结合自身实际情况,建立健全企业内部 履行或未正确履行职责而造成资产损失的,应追究相关人员的责任。四要对审计中发现的涉嫌违法违纪问题,在事实清楚、证据确凿的基础上,要及时移交有关 ...
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部直属各单位,有关归口管理单位:为加强电力企业内部管理,强化内部控制机制,现将《电力企业内部控制制度审计试行办法》发给你们,请依照执行。电力企业内部 制度,主要包括:内部责任控制制度;内部牵制制度;内部行政控制制度;内部程序控制制度;内部会计控制制度;财产管理制度和凭单管理制度;内部审计制度。第六条 ...
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和其他有关规定,制定本规定。关联法规:全国人大法律(1)条第二条部属企业作为面向市场,自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展,依法承担法律责任的经济实体, 人员,在审计署驻部审计局和企业主要负责人的领导下,组织审计制度的实施。驻部审计局对部属企业内部审计工作开展和企业落实审计组提出的整改措施等情况进行 ...
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和其他有关规定,制定本规定。关联法规:全国人大法律(1)条第二条部属企业作为面向市场,自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展,依法承担法律责任的经济实体, 人员,在审计署驻部审计局和企业主要负责人的领导下,组织审计制度的实施。驻部审计局对部属企业内部审计工作开展和企业落实审计组提出的整改措施等情况进行 ...
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控制制度(以下简称内控制度)评审,是指教育系统审计机构依法对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价。第四条内控制度评审的目的,是通过对内控制 、投资时间、预计效益及回收期;咨询部门或其他部门是否对发行证券单位或接受投资企业的信誉和经济实力进行调查;财务部门是否会同投资管理部门对投资所需资金的筹集进行 ...
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进行的严重违法违规和严重损失浪费行为,可作出临时制止决定,并及时向董事会(或企业主要负责人)报告;(五)对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿 内部监督,纠正违规行为,规避经营风险。第三十条企业内部审计机构应当对违反国家法律法规和企业内部管理制度的行为及时报告,并提出处理意见;对发现的企业 ...
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、财务收支情况、费用开支情况、税务筹划、执行总部制度和规定等情况。 第三十条 总部对所属企业原则上每年安排1-2次内部审计,也可进行不定期的专项审计。( 内部审计报告中要求整改的内容,应及时组织力量进行整改,并将整改的结果在接到审计报告后一个月内上报总部,并由总部进行复查。 第三十四条 对内部审计出来 ...
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