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北京、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。 2.3 出差住宿费报销标准:(元/人/天) 职务一类区二类区 港澳台地区 一般人员首日 100-80 首日 150 出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。 3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询,如有虚假行为公司 ...
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费用开支,由经办人和部门负责人签字,经财务部经理审核,报总经理审批后,到财务部报销。四、旅差费实行定额包干(标准另定),市内交通发给定额补助,不再报销出租 人员如未发现或发现后未及时处理的,每次罚款5元。六、为了提高工作效率,费用报销实行定期办理(数额大,急需办理的除外),每周一、四上午办理费用报销 ...
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.汽车司机的各类补贴按企业相关规定办理。第六条 其他福利待遇1.员工医疗费用报销按有关规定执行。但每单200元以上必须由财务部经理审核。2.室主任 .发放标准由公司人事部和行政部按批准预算确定,人数由人事部提供,具体由行政部安排报销。第八条 员工计划生育按最新印发的有关规定执行。第九条 员工服装补贴和 ...
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汽车司机的各类补贴另见专题发文。第六条 其他福利待遇:(一)员工医疗费用报销按有关规定执行。但每单200元以上必须由财务部经理审核。(二)室主任 2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定,人数由人事部提供,具体由行政部安排报销。第八条 员工计划生育按最新印发的有关规定执行。第九条 员工服装补贴和发放 ...
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车辆,按实报销,若有特殊情况,经 总理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的 地。 第四条 业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在300元以上者应 事先填制特批单,报董事长审核签字后交财务部,财务人员审核时应对 照已收到的特批单。 ...
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经理同意,再由财务审核,最后经总经理批准后,方可借支,前次借支差费无故尚未报销者,不得再次借款。(2)因业务需要开支招待费的,由部门经理领取《借款单 1)差旅费报销。出差人员返回公司后,五天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并粘贴原始发票,在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字 ...
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组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。8.负责公司资产管理,监督其增减变化,负责 :30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:00费用报销9:00-12:009:00-12:009:00-12:00对外结帐 ...
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、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。d)认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。e 收费方法,可分为两种:a)现金收费:车位使用费(临时停车)、装修管理有关费用、物业管理服务费、水费及公共分摊水电费、维修服务费、家政服务费;b)委托银行收费: ...
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报销凭证后,报总经理审批后办理。5.3.3 部门经理的备用金借支和费用报销金额在2000元以上的,由厂长、总监或主管副总审核确认,财务专员签字 发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴;需要乘坐出租车必须向部门负责人请示批准,报销时出租车票必须注明往返地点及用车事由,并经部门负责人二次签字,乘坐出租车 ...
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确认条件的,计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除;与固定资产有关的修理费用等后续支出,不符合固定资产确认条件的,计入当期损益。第十二条 在建工程核算方法 ,付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《费用报销单》盖上“现金付讫”章。八、资产管理办法第一条 本办法所称资产 ...
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