,依照国家法律、法规和政策以及内部规章制度,独立监督和评价本局及局属各单位财务收支,经济活动的真实性、合法性、效益状况,对本单位主要负责人或权力机构负责并报告 内部审计机构的主要权限: (一)要求被审计单位按时报送各项财务收支计划、预算、决算、会计报表及相关文件、资料等; (二)参加本局及局属各单位 ...
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审查了该商场××××年度资金表、经营情况表、有关财务收支的账薄,抽查了年度内的有关记账凭证和原始凭证,盘点了库存现金,按照审计计划如期完成了 —其 他应收款”账户列账,后于××月××日和××月××日分别由“其他支出”列支,造成财务成果不实,又偷漏所得税6 050元。 (2)××××年××月××日在商场 ...
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;对照短期借款、长期借款账户,检查偿还债务付出的现金项目编制的正确性;对照财务费用账户,检查筹资费用项目编制的正确性;对照长期应付账款账户,检查融资租赁固定资产 有无异常调整事项。(三)通过审查资产负债表日后的有关账目、财务报表和查询资产负债表日至审计日间的资本、长期负债、营运资金等有无重大变动,重点 ...
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基层社需开支的业务项目费用按照“客户经理部调查可行性、科技财务部核查合规性、稽核监察部审计真实性”的管理程序进行。项目费用主要指安全防卫费、电子设备购置、低值易 、逐步发展”的原则,由公司保卫科在主管副主任的监督指导下,拟定计划,报公司财务管理委员会批准后统一购置。对大额的购置(如:监控装置、防护网、 ...
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或财务总监书面报告,并请求查明原因,作出处理。4.8财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和 ,对施工单位的流程如下:8.2.1工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部,包含在建工程款及工程尾款。8.2.2项目准备阶段。项目招标、 ...
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,及时向总经理和董事长汇报工作情况。 6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施 权益。 8、按规定审批从银行提现金的作业。 9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支 ...
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手续完备、数字准确、账目清楚;(2)严格按照经济核算原则,定期检查,分析企业财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出 .审计的工作职责:(l)认真贯彻执行有关审计管理制度;(2)监督企业财务计划的执行、决算、预算外资金收支、财务收支与有关的各项经济活动;(3)对 ...
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负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督 工资定级:1)各事业部总经理的年薪水平及月收入标准,与其利润中心的年度经营计划中各项指标挂钩,由公司总经理确定,财务部经理负责执行;2)事业部总经理以下实行 ...
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及《收款收据》,严禁白条收费,不得坐收坐支。(三)支出管理单位所有支出按年初预算支出计划执行。1.公用经费公用经费(业务费、会议费等)按照财务预算 维护财经纪律的保证。单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督,对内接受单位领导及群众监督。年度终了,单位财务运行情况进行公开。财务审计股负责本制度的解释 ...
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合同等事项,对单位经济活动进行控制和监督。第五条 体育事业单位的财务工作,应接受财政、审计、税务等有关部门和主管部门的指导、检查和监督。第六条 和主管部门核定的预算统一掌握使用。单位各业务部门的开支,应当事先提出使用计划交单位财务部门审核后执行。第二十三条 体育事业单仕应当严格执行国家规定的开支范围 ...
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