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和范围第12条 公司的经营宗旨:依据有关法律、法规,自主开展各项业务,不断提高企业的经营管理水乎和核心竞争能力,为广大客户提供优质服务,实现股东权益和公司 :(1)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;(2)提出公司聘任会计师事务所的议案;(3)对公司内部审计人员及其工作进行考核;(4)对公司内部 ...
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其经济效益进行评估并提出建议:5.稽核处每一次的内部审计终结后,要对被审计对象出具书面审计报告,并要求被审计单位负责人和财务负责人签字确认 。对审计中 的审计档案。第五十九条 稽核处由于工作失误,未能及时发现下属企业存在的问题,并出具审计报告,稽核处主管责任人对造成的损失负责。第六十条 稽核处审计工作 ...
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其经济效益进行评估并提出建议:5.稽核处每一次的内部审计终结后,要对被审计对象出具书面审计报告,并要求被审计单位负责人和财务负责人签字确认 。对审计中 的审计档案。第五十九条 稽核处由于工作失误,未能及时发现下属企业存在的问题,并出具审计报告,稽核处主管责任人对造成的损失负责。第六十条 稽核处审计工作 ...
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。第一百零九条 下列人员不得担任独立董事:(一)在公司或其关联企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;(二)公司股东的自然人股东及其直系亲属;( 审计监督。第一百六十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节 会计师事务所的聘任第一百六 ...
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,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第九章 公司登记事项 的,应当承担赔偿责任。第一百一十九条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。第十章 修改章程第一百二十条 有下列情形之一的, ...
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填制会计凭证,登记会计帐薄,编制财务会计报告;不得以虚假会计资料设置帐簿,不准设置帐外帐,私设“小金库”。第九条企业必须实行会计监督,建立健全企业内部财务管理制度和内部牵制制度实施细则。在接受企业外部监管部门监督的同时,加强内部审计的作用,真正做到防患于未然。第十条具体要求按照 ...
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的费用由总部负担。 第五十八条招牌及有关物品加盟店使用的招牌及内部标牌等,由总部统一制作,出借给加盟店使用,费用由_________负担。包含总部 特许权使用费。按照加盟店月报表计算的特许权使用费与年度审计报告确定的特许权使用费之间出现的差额,以年度审计报告为准。对加盟店所申报的销售收入,如果与总部 ...
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各项财务收支、会计凭证、会计帐簿、会计报表和有关资料,财务部经理负责拟定公司内部财会制度细则及其人员分工,报董事会审批及地方财政部门备案。1.3合营公司 公司按照《中外合资经营企业所得税法》的规定,聘请中华人民共和国政府批准的注册会计师,对公司的年度会计报表和全年帐目进行审查,并出具审计报告。10.2 ...
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5.验收使用———由主管部门组织验收,交付使用部门使用;6.结算付款———根据固定资产购建报告,订货、验收单、工程合同、完工交接单、竣工决算、发票收据等凭证单据, 内部审计机构和人员,负责对公司各部门和所属企业内部审计工作。(二)公司每年对所属企业进行一次年度审计。(三)如董事会或总经理认为必要,可 ...
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5.验收使用—由主管部门组织验收,交付使用部门使用;6.结算付款—根据固定资产购建报告、订货、验收单、工程合同、完工交接单、竣工决算、发票收据等凭证单据, 专职内部审计机构和人员,负责对公司各部门和所属企业内部审计工作。(二)公司每年对所属企业进行一次年度审计。(三)如董事会或总经理认为必要,可随时 ...
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