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钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后,交由经理另行保管。(2)因故能使用正钥匙需使用副钥匙时,经理须会同会计科长及主办出纳员启封,用后重行 )收到票据时,应立即在票据左上角画横线二道,并在收入传票摘要栏注明票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。(二)收受本埠即期票据的处理:1. ...
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企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间,投资者除依法转让外,得以任何方式抽走。如需要增资,应经公司董事会研究决定,依照法定程序报经工商 和其他账目。2.所有现金和银行存款的收支,都必须先通过经办会计在审核原始凭证无误后填制付款凭证;然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理付款 ...
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在您的手中了,请务必想办法帮忙。”等等,设法让对方多付一些货款。3.付款情况总是佳的当我们向对方表示,“实在很抱歉,这个月份的货款我们完全没收到, 出去。这时如果光是我们受到责备倒也没关系,目前客户需要量大,产品供不应求,遇到配忙时,这些提报上去的客户恐怕会被挪到最后处理,这样我们对客户就说不过去 ...
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,做好财务管理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家税收,保证投资者权益受侵犯。第二条 资金筹集管理(一)本公司筹集的资本金为国家投入的国家资本金 和其他账目。2.所有现金和银行存款的收支,都必须先通过经办会计在审核原始凭证无误后填制付款凭证,然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理 ...
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、用途。禁止签发未划线的空白支票。第二十八条 支票领用审批手续能代替报销手续,付款取得发票后,由经手人签字,会计审核(购置物品由保管员签字),按 准付款 ,可采用传真方式办理审批。第四十七条 各企业应及时清理债权债务。对应帐款,各企业的领导应督促经办人及时催收,发现问题,应及时报告领导 ,造成损失 ...
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、用途。禁止签发未划线的空白支票。第二十八条 支票领用审批手续能代替报销手续,付款取得发票后,由经手人签字,会计审核(购置物品由保管员签字),按 准付款 ,可采用传真方式办理审批。第四十七条 各企业应及时清理债权债务。对应帐款,各企业的领导应督促经办人及时催收,发现问题,应及时报告领导 ,造成损失 ...
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部。正本留己。 第10步:即使做好议付单据连同代送来的提单进行议付。如前T/T下,则先传副本给对方,要其付款。L/C项下,则交由财务部到银行进行相关事项 是可以接受,会要求安排备样(原则上先谈价格,后打样;对新客户原则上备样,备样要样品费)。备样时主要注意(备样时关键在于保证交期及质量,因此我们 ...
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单、一项、一个数据不符,都要查明原因,妥善解决,切实做到问题查清解决、向下办理付款手续。(1)检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单 ,取出订货单与其核对:①检查验收单上的货品品种、实际验收数量是否涂改,验收、监签字手续是否齐全,签名是否真实、有效;②检查验收单上的名称、规格、数量、质量、 ...
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、计划审批内容1.购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心齐汇总,报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用 ,送财务部作冲帐准备。4.对收款报或积压收款的业务员,一旦发现,公司将从重处罚。二、应付帐款管理(一)付款时间:1.业务款项由部门申请,经过 ...
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,或工程承包人及其雇用人员遗失“工程承包人人厂证”,保卫人员应令其书面说明情况,保证重犯,并缴纳工本费2元,方可发还身份证明文件。主管部门并应公布作废。必要时 第一联送工程主办部门填检验方式及检验结果,俟工程完工结算再送会计凭此核对付款,第二联由保卫送工程主办部门存查。带料进厂后不得再出厂,如遇临时 ...
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