企业生产经营特点和企业经营管理的要求,逐步建立责任会计制度、成本会计制度、内部报告制度等各项行之有效的管理制度;应当与推行会计电算化结合起来,实现会计数据 固定资产管理制度、材料收发领退制度、现金管理制度、账款回收制度、内部控制制度、内部监督和审计制度等。 公司会计核算办法的主要内容包括制定依据、财务 ...
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采购人员通过多渠道、全方位比较,在这方面共节约材料成本费21万元。 四、全面控制,有效节约材料采购成本中的运杂费开支。 近年来,运杂费占材料采购成本的比重 体系。 为有效降低采购成本,我们把收集到的价格资料分门别类归档立册,形成内部价格档案。对采购质优价廉物资的,予以奖励。价格档案同时也为我们实行计划 ...
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旅差费、生产经营管理费、医疗劳动保险费等等一律按厂内核定价格(包干限额标准),进行控制结算。没有价格条款的合同是无效合同。 厂内没有规定订价的,由双方另行协商 厂属集体企业、工业贸易公司、劳动服务公司等同总厂某单位所签订的承包合同及其内部所签订的承包合同,均按照本条例执行。如有违约,其违约金从其为总厂 ...
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财务报告一致,补充财务报告应作为年度报告的附录披露。 第六条商业银行应对内部控制制度的完整性、合理性与有效性作出说明。商业银行还应委托所聘请的会计师事务所对其内部控制制度,尤其是风险管理系统的完整性、合理性与有效性进行评价,提出改进建议,并出具评价报告。评价报告随年度报告一并报送中国证监会和证券 ...
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发展,较好地完成了商业任务,但由于财经法纪观念不强,财会工作薄弱,仍存在内部控制制度执行不严,会计处理不及时,财务收支不真实等错弊行为。已发现并 、财会工作处于中间状态,需采取措施,进一步加强。 (二)发现的问题和处理意见 除内部控制制度不严,存在漏洞,以及账务处理不及时,长期挂账,致使会计材料不实等 ...
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尽责,独立、客观、公正地发表审计意见,同时应以管理建议书的形式,对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性作出评价,并提出改进建议。 六、凡出具有解释性 按《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》的要求,分别披露存在控制关系和不存在控制关系的关联方名称、关系、关联交易的内容和金额,以及期末关联方的 ...
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信息披露的要求披露信息; 3.制定规范的财务管理制度,执行国家财务管理法规,按照上市公司利润分配的有关规定分配股利; 4.编制年度、中期财务报告; S.完善内部监督机制,建立内部控制制度; 6.切实保护中小股东的利益; 7.制定董事、监事及高级管理人员切实履行诚信义务 ...
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审计报告 6-2重大资产重组的发行人购入资产的原始财务报告及其审计报告 6-3注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告 6-4检查中发现问题的发行人的整改报告 6-5会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告 6-6发行人董事会关于前次募集资金使用情况的说明 6-7 ...
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资金使用情况专项报告5-5全体董事签字的关于前次募集资金使用情况说明5-6主承销商尽职调查报告5-7承销协议5-8发行人承诺函5-9主承销商承诺函5-10注册会计师对发行人内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行评价的管理建议书5-11一年来信息披露情况简介5-12近一年 ...
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单位: 填表日期:年月日 项目 类别 营业费用 服务费用 管理费用 合计 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 附件二 内部联络函 ____________: 总公司已于________年______月______日,代您单位支付________公司的________项目款________ ...
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