横向经济联系的项目和公司内所属单位的集体经济及合作联营的财务收支和经济效益进行审计监督。12.对侵占国家资财、行贿受贿、营私舞弊、贪污盗窃、挪用公款、 、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。对违反本 ...
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日起,对你单位__________________,进行审计。请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。 审计组长:____________ 审计组员:____________ 内部审计机构全称___(盖章)______年______月_________日 附: 1.内部审计通知书的篇幅不长,但 ...
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地反映审计事项;应按规定的格式及内容编制,做到要素齐全、格式规范,不遗漏审计中发现的重大事项;应突出重点、简明扼要、易于理解;应及时编制,以便适时采取 报告的正文部分应注意:审计概况要说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容;审计依据应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在 ...
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条的规定,兹委托你单位对_______进行审计,并依法出具审计意见书。审计终结后,将审计结果报送我单位。 内部审计机构全称____(盖章)_______年_______月 委托书一般是以内审机构的名义行文的,但实践中对于重大事项的审计的委托,也可以以部门或单位的名义行文。但不论以什么名义行文,都必须经 ...
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____________:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条和《教育系统内部审计工作规定》第二十五条的规定,现将___年___月___日至___年 内没有提出书面意见,视为无意见。 审计组长签名______年___月___日 附:1.审计报告___份。 2.《审计文书送达回证》___份。 注: 1 ...
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准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 3.3.2 公司采用国家规定的会计 作营业外支出处理。 (4)公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续。并设置固定资产明细账进行核算。 3.3.17 凡单项债权 ...
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选可以连任,董事在位期间经股东会决议可以罢免,从法人股东选出的董事,因该法人内部的原因需要易人时,可以改派。 第三十八条第一届董事候选人,由发起人 配备内部审计人员,依公司章程规定在董事会领导下对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第九章利润分配 第五十七条公司缴纳所得税后的利润,按照下列顺序 ...
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,全年全员劳动效率为 元,人均利润为 元,总的看来,各项主要计划经济指标完成较好。 但是,据有关部门介绍并从审计结果证实,商场的管理工作、财会工作处于中间状态,需采取措施,进一步加强。 (二)发现的问题和处理意见 除内部控制制度不严,存在漏洞,以及账务处理不及时, ...
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,组织实施董事会决议; 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3、拟订公司内部管理机构设置方案; 4、拟订公司的基本管理制度; 5、制定公司的具体规章; 国家财政、税务的检查、监督和注册会计师、审计师的社会监督。公司设立内部审计机构,实行内部审计制度。 第八十八条公司除法定的会计帐册外,不得另立 ...
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七十二条 公司提取的法定公益金用于公司职工的集体福利。 第十章 财务会计和审计 第七十三条 公司按照国家法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立财务会计制度。 以前置备于公司本部,供股东查阅。 第七十八条 公司建立内部审计制度,按审计法规实行审计。 第十一章 终止和清算 第七十九条 公司出现下列情形之 ...
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