机构和企业事业组织以及法律、法规、规章规定的其他单位,依法实行内部审计制度,以加强内部管理和监督,遵守国家财经法规,促进廉政建设,维护单位合法权益, 情节轻重,给予行政处分、经济处罚或者提请有关部门处理。 内部审计办法的主要内容包括审计对象、审计的范围、审计的程序、对审计结果的处理意见等。 制定该办法 ...
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完善的投资价值研究报告质量控制制度,撰写投资价值研究报告的人员应当遵守证券公司内部控制制度。第十一条 撰写投资价值研究报告应当遵守下列要求:(一)独立、审慎 办法自2006年9月19日起施行。《证券经营机构股票承销业务管理办法》(证委发〔1996〕18号)、《关于禁止股票发行中不当行为的通知》(证监发 ...
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用于以下项目:______________________________。本次发行募集资金用途符合国家产业政策的规定,符合《管理办法》第九条第(四)项之规定。 5.经发行人股东大会批准 办法》第九条第(五)项之规定。 6.根据发行人董事会的有关承诺并经核查,除本律师工作报告第十一条第4项披露者外, ...
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管理制度、材料收发领退制度、现金管理制度、账款回收制度、内部控制制度、内部监督和审计制度等。 公司会计核算办法的主要内容包括制定依据、财务科目设置、记账方式等。 制作该规章的基本要求是: 1.严格执行国家有关会计管理的法律法规,严肃财经纪律,明确岗位责任; 2.结合企业自身的实际情况,明确 ...
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支收人 万元,预算执行结果银行支出 万元,实际支出 万元,完成预算的 %。 审计结果表明,你部 年度预算执行情况较好,预算资金的安排体现了国家支持 公司,分别用于宿舍危房改造和设备购置。上述各项,不符合《国家基本建设基金管理办法》第十二条“非经营性基本建设基金拨款必须用于具有社会效益而无经济收入的项目 ...
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》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 3.3.2 公司采用国家规定的 外,并视情节轻重给予罚款处理,屡教不改者予以除名。 第四节 计算机中心管理规定 5.4.1 计算机中心人员遵守公司的保密规定,禁止非计算机中心人员进入电脑室。 ...
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经理、财务负责人; 7、决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; 8、董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第六十三条 总经理可以由 财政、税务的检查、监督和注册会计师、审计师的社会监督。公司设立内部审计机构,实行内部审计制度。 第八十八条公司除法定的会计帐册外,不得另 ...
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二十日以前置备于公司本部,供股东查阅。 第七十八条 公司建立内部审计制度,按审计法规实行审计。 第十一章 终止和清算 第七十九条 公司出现下列情形 、职权和议事规则; (12) 公司利润的分配办法; (13) 公司财务、会计、审计制度的原则; (14) 劳动管理、工资福利、社会保险等规定; (15) ...
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公司实行董事会领导下的经理负责制,总经理行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会作出的决议;(二)组织实施公司经营计划和投资方案;( 内部审计人员,依公司章程规定在董事会领导下对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第九章利润分配 第五十七条公司缴纳所得税后的利润,按照下列 ...
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十条本所在每一财务年度末,聘请具有合法资质的审计师事务所对本所全年的财务状况进行审计,对事务所财产进行核定。合伙人增加或减少时,应根据合伙协议的约定,重新核定 行政性开支。 第七十五条本所成本性开支以节约为原则,根据《律师事务所财产管理办法》的规定,开列成本费用。 第七十六条本所所有人员按实际收入应 ...
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