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收支和经济效益进行审计监督。12.对侵占国家资财、行贿受贿、营私舞弊、贪污盗窃、挪用公款、投机倒把等重大经济案件以及严重损失浪费行为,会同有关部门进行专案审计。 规章制度的执行;(8)其他审计事项。5.内部审计机构对本部门、本单位境内、外经济组织兴办合资、合作经营企业以及合作项目等的合同执行情况; ...
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和职业道德,不得弄虚作假,不得利用工作之便挪用贪污公款。 (1)会计核算按照日历划分为月,季和年度期间。 (2)负责开户银行核对银行存款,并编制银行存款 办理移交手续。 第40条本制度自____年____月____日起执行,执行中如国家法规和上级规定相低触时,执行国家和上级规定,并相应修改本制度。 ...
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