期货交易法制建设进入一个新阶段。期货品种的增加,交易量的迅速放大,交易制度和监管制度的不断健全,也催生了一些新的法律问题亟待加以研究,并准确、及时确定交易 损点的设立、VAR值等;建立有效的内部稽核制度,识别内部控制中的弱点和系统中的不足,提供改进的建议;经常重新评估,审定风险管理政策等等。 六、期货 ...
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人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,结合我厅实际,制定《福建省住房和城乡建设厅内部审计暂行规定》。经2009年11 ,请遵照执行。执行中有何问题,请迳向厅计划财务处反映。 福建省住房和城乡建设厅 二○○九年十二月十一日 福建省住房和城乡建设厅内部审计暂行规定 第一条为 ...
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。审计本身不是目的。应当通过审计指出违反原则、违背法令制度,以及财政管理中不符合经济、有效等问题,以便采取正确措施,建立责任制,赔偿经济损失,或者采取 可以参与内部审计机构的一部分工作,或者共同合作。4、传统审计和效果审计最高审计组织的传统工作任务是检查资金活动和会计帐目、工作等是否符合法律和规章制度 ...
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前发出审计通知书,并注明当年审计的间隔期限。第十五条审计工作人员对审计中发现的问题,必须做出详细、准确的记录,并写明资料来源。第十六条审计工作人员 与裁定,通知财政部门予以退款。第二十九条本市的内部审计工作和社会审计工作,应依照《审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》、《审计署关于社会审计工作的 ...
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法规,结合我省实际情况,制定本办法。关联法规:全国人大法律(1)条国务院部委规章(2)条第二条内部审计是独立评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的 ,报领导人批准后实施;2.内部审计部门应在审计项目实施前三日,以书面形式通知被审计单位(部门);3.在审计中发现的一般情况与问题,可以随时向单位和有关 ...
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条 各区县局、直属分局应当依照国家法律、法规和本办法, 明确内部审计的职责,建立内部审计制度,配备审计人员,积极开展内部审计工作。,”第四条 各级地方 凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产。(二)审计人员实施审计时,有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查,并索取有关文件 ...
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配备专职内审人员,其他单位配备专职或兼职内审人员。第四条 内部审计工作在本单位领导人的直接领导下,依照国家法律、法规和政策,对本单位和所属单位的财务 等;(二)检查会计凭证、帐表、预算、决算、资金和财产,查阅有关文件和资料;(三)参加各种有关的会议;(四)对审计中的有关事项,进行调查并索取有关的文件和 ...
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本部门、本单位领导人批准后实施。(二)实施审计前,应当发出《审计通知书》通知被审计单位。(三)对审计中发现的问题,可随时向有关单位和人员提出改进的意见 ,廉洁奉公,保守秘密;不得滥用职权,徇私舞蔽,泄露秘密,玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受国家法律的保护,任何单位和个人不得打击报复;如有打击报复的 ...
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审计机构的负责人员,应事先征求上一级主管单位的意见。第六条内部审计机构或者内部审计人员在本单位主要领导人的领导下,依照法律、法规和规章,对本单位及下属单位的 、帐表,查阅文件、资料,检查现金、实物,向有关单位和人员进行调查,并取得证明材料;(四)审计中发现问题,可随时向有关单位和人员提出改进的意见;( ...
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。审计本身不是目的。应当通过审计指出违反原则、违背法令制度,以及财政管理中不符合经济、有效等问题,以便采取正确措施,建立责任制,赔偿经济损失,或者采取 也可以参与内部审计机构的一部分工 作,或者共同合作。 4、传统审计和效果审计 最高审计组织的传统工作任务是检查资金活动和会计帐目、工作等是否符合法律和 ...
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