自治管理。故其必须相应功能。一方面,能实现对内之决策,管理内部事务;另一方面,能进行对外之代表,处理外部关系。两项功能互为表里,不可或缺。 以此来衡量现行 处理,唯有建立健全法律制度,并付诸执行,严格依照程序处理争端才是根本的解决办法。对此,笔者建议:一是对规范物管企业行为相关法律制度进行健全,改良 ...
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表明已经理解并愿意自行承担参与集合计划的风险。第十三条 中国证券业协会依照法律、行政法规、《管理办法》、本细则和其他相关规定,对证券公司设立集合计划的备案 ,中国证监会及其派出机构应当依法责令其限期改正,并可以采取下列监管措施:(一)责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告;(二)对公司高级管理人员 ...
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管理条例》和《外资金融机构驻华代表机构管理办法》规定的独资银行、合资银行、独资财务公司、合资财务公司、外国银行分行和外资金融机构驻华代表机构。本办法 管理指标,交易品种及其风险控制制度,风险报告制度和内部审计制度,衍生产品交易业务研究与开发的管理制度及后评价制度,交易员守则,交易主管人员岗位责任制度, ...
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《杭州市经济委员会行政执法责任制实施方案》《杭州市经济委员会行政执法过错或错案责任追究办法》经修订,现予印发,请遵照执行。 杭州市经济委员会二○○六年六月二十五日 ;负责委机关和委直属单位的内部审计;指导直属单位财务和国有资产管理工作。10、指导和联系相关协会、研究会等社会中介组织。11、承担委领导 ...
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;(五)全体合伙人或者全体股东现所在的省级注册会计师协会为其出具的从事本办法第九条第(四)项规定的审计业务情况的证明、已转出原会计师事务所证明, 十三条 设立分所的会计师事务所,应当具备下列条件:(一)依法成立3年以上,内部管理制度健全;(二)注册会计师数量(不包括拟到分所执业的注册会计师)不低于50 ...
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的人员,包括董事、监事、总经理、副总经理、公司财务负责人等,后三者为高级管理人员,下同)及员工交谈,查阅董事会、总经理办公会等会议记录,查阅公司规章制度等方法 相关信息能够传达到应被传达到的人员。 (五)与公司管理层及内部审计部门交谈,了解公司对内部控制活动与措施的监督和评价制度。项目小组可采用询问、 ...
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,坚决维护国家利益。(三)加强行业协会内部的财务管理。行业协会要实行财务独立,建立健全财务管理、财务核算、资产管理和财务审计等制度,使财产权属清晰,并 部门,抓紧制订配套措施。市、县人民政府要结合实际,制订具体实施办法。(六)健全推动行业协会发展改革的组织领导机制。各级、各有关部门要加强对行业协会改革 ...
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进行审计,其他企业应当由企业的内部审计机构和委托社会审计组织进行审计,政府审计机关也可以进行审计。企业在进行企业法人年度检验登记时,应当向登记主管机关提交经 受国家计划限制的进口配额和市场销售的半税商品配额,实行招标和有偿使用的管理办法。政府行业主管部门对因有偿使用进口商品和半税商品配额而取得的收益, ...
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审批。中心和全国单项运动协会印章应当由中心综合部门统一管理,建立用印登记制度。第十五条中心应当根据《国家体委机关机关文书档案管理办法》做好归档工作。 活动;中心内部财务管理制度的制定和执行情况。 第五十七条中心应当向审计署派驻国家体委的审计机构和国家体委审计部门报送年度审计项目计划、内部审计报告和 ...
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证券公司、托管银行应当按照证券交易所、证券登记结算机构的要求报送有关资料。证券业协会应当根据《试行办法》和本《通知》的规定加强对证券公司办理集合资产管理 架构、业务操作流程、投资决策程序、前后台业务分离制度、合规检查等内部控制机制、风险管理制度,并提供有关制度文本。托管人应当说明办理集合资产托管业务的 ...
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