真实、合法和效益进行的审计监督。第四条企业财务收支审计的目的,是为了促进企业严格执行财经法规和财务制度,强化内部管理,提高经济效益,持续健康地发展。第五 工资内外收入和各项消费基金的情况进行审计监督。第二十九条审计机构应当对企业内部控制制度是否健全、合规、有效,进行符合性和实质性测试。第三十条审计机构 ...
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体制改革对所属二级单位建立科学的运行机制和有效的内部控制制度,明确划分各单位在财务工作中的职责和权限。不得在管理上重校级轻基层。对重要的经济活动如 对所属校办产业进行一次彻底的清理,明晰学校与校办产业之间的产权关系。产权的划分,以投入的资本为依据,股份制企业根据学校持股额确定,合资企业按学校出资的比例 ...
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第一章总则第一条为加强水利基本建设财务管理,严格执行国家计划,控制基本建设投资规模,降低工程造价,提高投资的使用效益。根据国家有关法律、法规和方针、政策,结合水利 在上述几种方式中选择一种,并在招标文件中规定,也可由建设单位与承包的施工企业在签订承包合同中商定。第三十二条施工单位向建设单位预收备料款的 ...
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如实反映单位预算执行情况,进行财务活动分析; (三)建立、健全内部财务管理制度,对单位财务活动进行控制和监督; (四)加强国有资产管理,防止国有资产流失; (五)对 邮电、差旅、会议、车辆燃修等所需费用。 2、业务经费。包括各类企业、个体工商户、广告经营单位的注册登记,商标注册登记,经济合同鉴证的宣传 ...
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促进廉政建设,保障煤炭工业健康发展。第四条 煤炭内部审计机构开展企业财务审计时,应当对企业财务收支有关的内部控制制度进行评审,确定审计重点和范围。第五条 实施方案、编制审计工作底稿和取证、提交审计报告、出具审计意见书、作出审计决定、管理审计档案,以及进行专项审计调查等事项,按有关规定执行。第三十二条 ...
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○○四年二月二十七日附件:商业银行与内部人和股东关联交易管理办法(征求意见稿)第一章总则第一条为加强审慎监管,规范商业银行关联交易行为,控制关联交易风险,促进商业银行 其他组织不包括商业银行,企业不包括国有资产管理公司。第九条本办法所称控制是指有权决定商业银行、法人或其他组织的人事、财务和经营决策,并 ...
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刘明康二○○四年四月二日商业银行与内部人和股东关联交易管理办法第一章 总 则第一条 为加强审慎监管,规范商业银行关联交易行为,控制关联交易风险,促进商业银行安全、 商业银行。本条第一款所指企业不包括国有资产管理公司。第九条 本办法所称控制是指有权决定商业银行、法人或其他组织的人事、财务和经营决策,并可 ...
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的原则,经审计和考核及严格审批后,按规定的程序进行。企业领导人员与企业财务人员提供虚假财务数据,骗取奖励的,要如数退回,并依照有关规定或法津严肃 董事会的决策权,保证经理班子的生产经营指挥权,落实企业监事会的监督职权,职代会要切实履行民主管理与监督的职责,在企业内部形成决策、执行、监督相互制衡的机制。 ...
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建设工程项目财务管理的基本任务是:贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策;依法、合理、及时筹集和使用建设资金;做好建设资金的核算和监督工作,严格控制建设 。市轨道公司负责建设单位管理费的预算、支付、核算和决算,执行《企业会计准则》,编制企业财务报表;市国资委负责建设单位管理费的预算审批和决算审核;市会计 ...
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意义。财政部发布的《关于企业实行财务预算管理的指导意见》,正在推进企业全面预算管理;为学习和推进“新形势下的全面预算管理与绩效考核”,中国总会计师协会 控制 如何提升预算执行力度;预算的按期分解;预算的分析与控制; 预算控制方法;内部控制在预算控制中的作用;预算调整; 模块六:基于战略导向的全面预算 ...
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