治理的十大原则,了解国内证券行业IT治理情况和问题;了解财务会计的基本知识;了解我国企业会计准则的基本准则;了解证券公司信息报送和披露有关要求; 管理业务风险揭示的相关规定;掌握证券公司集合资产管理业务风险管理与内部控制的相关规定;熟悉证券公司集合资产管理业务的禁止行为规定;熟悉中国证监会及其派出机构 ...
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信息化”等。2、会计相关法律、法规制度。主要内容包括:《会计法》、《企业财务报告条例》、新会计准则、会计制度、财政、税务、金融、合同、担保 控制实践”、“广东大亚湾核电站现代企业管理与内部控制”、“跨国公司治理与内部控制”等。四、教学方法以案例教学、专题报告为主,并建立总会计师论坛,定期组织研讨,深化 ...
//www.110.com/fagui/law_25867.html -
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与信息化”等。2、会计相关法律、法规制度。主要内容包括:《会计法》、《企业财务报告条例》、新会计准则、会计制度、财政、税务、金融、合同、担保 控制实践”、“广东大亚湾核电站现代企业管理与内部控制”、“跨国公司治理与内部控制”等。 四、教学方法以案例教学、专题报告为主,并建立总会计师论坛,定期组织研讨, ...
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合作开展各种环保、文化宣传项目来提升企业的知名度,为其树立良好的公众形象,创造潜在的品牌价值。 (四)健全内部制度、提高工作效率 环保NGO要想 对社会资源的浪费。[4] 因此,环保NGO应该明确管理体制并制定行之有效的管理制度与考核制度,完善财务管理与成本控制机制,实现制度化自律;通过引进创新能力的 ...
//www.110.com/ziliao/article-202638.html -
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合作开展各种环保、文化宣传项目来提升企业的知名度,为其树立良好的公众形象,创造潜在的品牌价值。 (四)健全内部制度、提高工作效率 环保NGO要想 对社会资源的浪费。[4] 因此,环保NGO应该明确管理体制并制定行之有效的管理制度与考核制度,完善财务管理与成本控制机制,实现制度化自律;通过引进创新能力的 ...
//www.110.com/ziliao/article-184230.html -
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记录等,主要由企业管理层负责监控,只有当内部管理控制对财务报表可靠性有重大影响时,会计师才有义务去核查管理控制。第54号审计报告所确定的内部控制原则,已 的不良后果,严重影响了银行业务的安全性和稳健性。 最后,与内部控制相配套的一些制度,如内部控制评价、内外审计、资信评级等还没有真正建立起来,使得内部 ...
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会计师等高层brbr /财务人员及其后备人才综合能力提升培养专题培训班》专题安排专题一:《企业内部控制配套指引》解析与应用及内部控制和风险管理流程设计实务操作 具有战略发展眼光的企业家和其他高层决策者提高投资决策水平,让学员在提高综合管理能力的同时,掌握资本运营的新思路和新方法,从而提高其战略决策能力 ...
//www.110.com/fagui/law_382891.html -
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记录等,主要由企业管理层负责监控,只有当内部管理控制对财务报表可靠性有重大影响时,会计师才有义务去核查管理控制。第54号审计报告所确定的内部控制原则,已 的不良后果,严重影响了银行业务的安全性和稳健性。 最后,与内部控制相配套的一些制度,如内部控制评价、内外审计、资信评级等还没有真正建立起来,使得内部 ...
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和定期审计的方法。第十五条审计机构在对高等学校财务收支进行审计时,有权要求财务管理部门限期提供与审计内容相关的全部文件和资料。第十六条审计机构 进行,效益如何,有无重大失误;(五)企业管理状况如何,内部控制制度是否健全、有效;(六)企业财务收支是否符合财经法规和财务制度,有无重大违纪违规和损失浪费问题 ...
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情况,对发行人主要产品的行业地位进行分析。搜集行业产品定价普遍策略和行业龙头企业的产品定价策略,了解发行人主要产品的定价策略,评价其产品定价策略合理性; 是否知悉发行人的生产经营情况、财务情况,是否在董事会决策和发行人经营管理中实际发挥独立作用。第三十六条 内部控制环境通过与发行人高管人员及员工交谈, ...
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