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内部审计在党组、党委决策过程积极作用。要把人民群众最关心、最直接、最现实利益问题作为内部审计工作重点内容”。各单位要认真贯彻李部长 ,同时会同中国内部审计协会交通分会办好基本建设审计培训班、经济效益审计培训班。(四)完善审计制度,深化审计理论研究和学术交流。要严格执行和遵守国家有关法律、法规 ...
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提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》和国家有关规定,结合外经贸部实际情况,制定本规定。 关联法规:全国人大法律(1)条第二条本规定所称直属单位 审计意见书》之日起一个月内,对《审计意见书》揭示问题进行整改,并将整改措施书面上报外经贸部内部审计机构。 第二十四条外经贸部人事部门应当将外经贸部 ...
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主要负责人报告工作;在业务上,接受驻民政部审计机关指导,并向其报告工作。(三)内部审计工作依据是国家法律、法规和政策以及民政部在法定职权范围内制定 时经领导批准可采取封存账册、冻结资财等临时措施,并追究有关人员责任。(六)在审计发现问题,可随时向有关单位或人员提出改进和解决意见。审计终了 ...
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加强和改进国有企业党建设工作通知》,以及《农业系统内部审计工作规定》,结合农业部直属企业实际情况,制定本规定。关联法规:全国人大法律(1)条国务院 监督事项。第十三条经理资产经营责任离任审计,要肯定其任职期间经营业绩,指出资产经营存在问题与应承担经济责任,对经理履行资产经营责任情况作出 ...
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实践证明,它是一部比较科学并具有一定前瞻性法律,其中关于预算执行审计审计结果公告等很多规定,在目前乃至今后仍具有重要指导意义。因此,修订《审计法 结构要求,在混合所有制经济状态下,加强国有资本占控股地位或者主导地位金融机构和企业内部审计,促进国有资产保值增值,防范和化解金融风险,修订后 ...
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》,现印发给你们。请结合企业自身实际,认真遵照执行,并及时反映工作有关情况和问题。国务院国有资产监督管理委员会二OO四年二月五日中央企业财务决算审计工作 决算审计工作,以所在地区法律规定为依据。第二十三条企业对下列特殊情形子企业,应当建立完善内部审计制度,并出具内部审计报告,以保证年度财务决算 ...
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实践证明,它是一部比较科学并具有一定前瞻性法律,其中关于预算执行审计审计结果公告等很多规定,在目前乃至今后仍具有重要指导意义。因此,修订《审计法 结构要求,在混合所有制经济状态下,加强国有资本占控股地位或者主导地位金融机构和企业内部审计,促进国有资产保值增值,防范和化解金融风险,修订后 ...
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国民经济和社会健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》等有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。关联法规:全国人大法律内部审计工作实行行业自律管理。第三十一条 社会审计机构监管部门应当依法加强对社会审计机构及人员指导和管理,做好业务培训;对其在执业过程 ...
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这些事项不适合与管理层讨论。不适合与管理层讨论事项包括管理层胜任能力和诚信问题等。如果被审计单位设有内部审计职能,注册会计师可以在与治理层沟通特定事项 会计准则和相关会计制度,以及与财务报表相关法律法规和其他事项等方面变化作出反应;(五)治理层对以前沟通如何作出反应。 第二十六条注册会计师 ...
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程序,严格内部审查和稽核监督管理。第二十四条 商业银行应建立个人理财业务法律手续完备性检查制度和检查规程,针对个人理财业务活动可能出现法律问题制定 商业银行调整个人理财业务管理部门负责人;(三)责令商业银行调整相关风险管理部门、内部审计部门负责人。第六十九条 商业银行开展个人理财业务有以下情形之一, ...
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