固定资产发生的永久或实质性损失。2.固定资产损失真实性审核。(1)评价固定资产管理的内部控制是否存在、有效且一贯遵守。(2)评价固定资产计价对应缴所得税的影响 及实施情况。鉴证报告的审核过程及实施情况应当披露以下内容:(1)简要评述与企业财产损失所得税税前扣除有关的内部控制及其有效性。(2)简要评述与 ...
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,必要时可借助外部执法监督机构、中介组织的力量,从外部加强对企业的监督,使内部监督与外部监督有机地结合起来。监事要增强监督意识,提高自身素质和监督 财务行为,实现企业财务管理制度的规范化和国际化。要积极引进和推行适合企业实际的现代管理模式、方法及手段,着重规范重大投资项目、市场营销、成本控制、质量、 ...
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效益如何,有无重大失误;(五)企业管理状况如何,内部控制制度是否健全、有效;(六)企业财务收支是否符合财经法规和财务制度,有无重大违纪违规和损失浪费 或处理、处罚的建议。第十三条评价教育系统企业单位有关负责人在管理企业经济活动中的业绩,应当采用对比审查法,将审计结果与国家和主管部门的要求相比,与他们的 ...
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在资产负债表“其他长期资产”项目中列示,并在会计报表附注中加以说明。(二)企业“按照新会计制度预计的损失”,报经市财政局批准后,转入期初未分配利润。根据 内部会计控制是否健全等有关情况;企业财务管理部门和国有资本管理部门负责审查企业的财务状况是否良好、执行《企业会计制度》的承受能力是否具备、内部资本与 ...
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投资、理财、分红型产品,提供了法律依据。二是财产险公司经营短期健康险与意外险业务,完全适用财政部对保险企业财务处理与会计核算方面所作的《金融保险企业财务 结构,建立科学完善的考核体系,强化内部稽核和外部审计,确保内控制度有效执行。三是建立非寿险精算制度。这是一项系统管理工程,它有利于产品定价机制的完善 ...
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财务的主管部门,必须进一步加强这方面的工作。 (一)结合年度税务检查,积极开展对城镇集体、私营企业财务管理和会计制度执行情况的检查、监督工作,切实纠正和处理企业 的行为。 (二)采取揩施,帮助、引导企业建立健全财务会计制度和内部管理制度。对帐证不健全,财务管理混乱的企业和新上岗的会计人员,主管税务部门 ...
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企业标准、规章制度,在国家尚未颁布“勘察设计企业财务管理办法”和“勘察设计企业会计管理办法”以前,要抓紧理顺企业财务、会计管理。3.寰球、成达工程公司作为化工 人员应予重奖。职工完成指标的好坏,应与奖金分配,工资升降,职务聘任和精神鼓励相结合。为了不断地完善单位内部的技术经济责任制,应加强项目的进度、 ...
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审计;?(四)检查监督农村合作银行的财务活动;?(五)对农村合作银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导农村合作银行内部稽核工作;?(六)对董事、董事长 第五十一条农村合作银行执行国家统一的金融企业财务会计制度,按照国家有关规定,真实记录并全面反映其业务活动和财务状况,依法纳税。?第五十二条 ...
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办法 第一条为了进一步完善金融企业财务管理体制,加强费用支出总量控制,建立健全费用支出与经济效益有机结合的管理制度,防止费用支出挤占信贷资金或其他有关资金,切实 行为,财政主管机关除核定费用指标时相应予以扣减外,并在金融系统内部进行通报批评;情节严重的,建议有关部门追究有关责任人的行政责任;触犯刑律 ...
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9.总投资控制数,资金来源及筹措情况;10.项目的投资效益分析,项目内部收益率,投资控制,税率、投资回收期,偿还等指标的计算;11.附图及有关图表资料。三 材料的形成、积累、整理利用归档和保管工作。第十章基建财务管理与统计报表第三十五条基建财务管理是对基本建设资金的形成、分配、使用进行计划、核算、管理 ...
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