条审计部门对审计中发现的下列重大问题,应当提出处理意见和建议,并向同级人民政府和上一级审计机关报告:(一)承包(租赁)经营合同中有违反政策、法律、法规、 实行承包(租赁)经营责任制中带有普遍性、倾向性或政策界限不清需要研究的问题。第五章权限和责任第十九条国家审计机关、主管部门内部审计机构和被委托的审计 ...
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(五)负责对经费二级管理单位的财务工作指导与监督。(六)负责内部审计工作;组织实施离任审计工作;协助配合审计部门财务方面的审计工作。(七)负责全系统财务 、印花税、耕地占用税、资源税、文化事业发展基金等地方税、费的征收管理业务;对有关法律法规在执行中的业务问题进行解释和处理;办理和协调有关税收减免中的 ...
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人员应当具备下列条件:(一)有良好的政治素质和良好的品行;(二)熟悉有关的法律、法规、规章和政策;(三)掌握会计、审计以及其他相关专业知识;(四)具有 审计业务质量进行监督;对发现的社会审计组织、注册会计师审计业务质量中的问题,通知注册会计师协会进行处理;对注册会计师协会按照其章程履行情况进行监督。第 ...
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,必要时可以召开与审计事项有关的会议;(三)对审计中的有关事项进行调查并索取证明材料;涉及其他部门、单位的问题,可进行查询和必要的检查;(四)对被审计 、经济实体性公司,以及大中型企业、事业单位和基本建设单位,应建立内部审计制度,设立独立的审计机构。其他行政机关和企业、事业单位,根据工作需要,可以设置 ...
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审计协会建设,规范社团工作。充分发挥审计学会在审计理论研究方面的作用。加强内部审计制度建设,通过内审协会强化对内审工作的管理、监督和服务。(六)强化对 加强审计业务指导和培训,通过不定期举办审计专业培训班和专题研讨班等方式,研究专业审计中遇到的新情况、新问题,促进提升业务层次和水平。加强对计算机应用的 ...
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总结报送我部社会保险事业管理中心。总结要全面反映年度内部审计工作情况,重点反映内控制度建设存在的问题和典型审计案例。各地要制定贯彻落实《内控办法》的具体 立卷、保管。第九条基金财务控制(一)依法进行基金财务管理和核算。基金财务管理严格按照国家的法律、法规、政策和社会保险基金财务会计制度,建立明确的会计 ...
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以下统称决定任职机构)决定提起。第六条除下列规定外,离任审计由作为决定任职机构的政府管理部门的内部审计机构组织实施:(一)省、市、县、自治县组织人事部门委任、 企业的法定代表人离任,可以参照本规定实行审计。第二十八条本规定具体应用中的问题,由省审计行政主管机关负责解释。第二十九条本规定自发布之日起施行 ...
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印发给你们,请认真贯彻执行,并将所遇到的问题及时报部。附件:电力工业部审计工作实施办法附件: 电力工业部审计工作实施办法 (1995年10月19日)第一章 条根据中华人民共和国《审计法》和国家关于内部审计工作规定,结合电力工业的实施情况,制定本办法。关联法规:全国人大法律(1)条第二条电力企事业单位, ...
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审计工作暂行规定》已经局审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行中如有问题,请及时告中国气象审计局。1998年2月19日全国气象部门企事业单位 《中华人民共和国审计法》、《国有企业财产监督管理条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规,结合气象部门实际情况,制定本规定。关联法规:全国人大 ...
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的政策和制度;监督财税法律法规、方针政策的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;查处重点违反财经纪律和打击报复案件 财务收支情况进行监督检查,及时发现管理中的问题,防止内部违法违纪行为的发生,切实提高财政部门自身管理水平。(五)对社会审计机构审计的国有企业年度财务决算 ...
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