规定参加职业继续教育的注册会计师,事务所可以予以辞退。事务所建立内部审计制度,由合伙事务(合伙人)管理委员会批准后实施。第八十六条事务所研究决定业务经营 协议一式[ ]份,合伙人各持一份,审批及登记机关共[ ]份,注册会计师协会[ ]份,事务所保存[ ]份。第一百一十六条本协议所称“以上”、“以内”、 ...
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比较一下美国证券市场监管的目标:保护投资人、增强市场的有效性,促使上市公司完善内部组织结构、改善证券市场的竟争环境。[32]监管者实施监管的主要方式并不在于判断 和交易、以及财务、会计、国有资产管理、工商、税务、物资、审计、统计、劳动工资和人事等管理办法,按本办法的配套文件执行。”19相应的规定还有 ...
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收费、劳动就业收费、招标代理服务收费、土地事务代理收费等省定中介服务价格管理办法中有关规定的贯彻实施工作。 五、推进信用衢州建设。做好明码标价工作, 的增长点。 五、抓好承保、理赔等各个环节的风险控制,重视风险防范增长率,加强内部管理,提高经营质量。 六、培育诚信意识,强化诚信责任,增强信用观念,履行 ...
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聘请这些顾问的权力。六、评估公司风险管理有关的政策,故单独、定期与公司管理阶层、内部审计人员、及独立审计人员会面并讨论。七、审查公司任何 年代,美国很流行「敌意收购」(Hostile Takeover),一时成为另类降低代理人费用的办法,敌意收购是指被收购公司的经营领导阶层反对收购行动,因此往往于收购 ...
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事务所聘用的专门从事质量控制工作的高水平检查人员,聘请熟悉事务所内部治理与经营管理、负责质量控制与风险管理的合伙人参与检查;对检查人员进行专项和系统的培训, 检查制度的要求,制定和修订分类分级监管办法、惩戒办法等系列检查配套制度。(二十)加大宣传,营造氛围。各级协会要加大对执业质量检查制度改革的意义和 ...
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应注意下列操作规范: 15.1 产权持有单位出让国有产权的,应在清产核资和财务审计的基础上委托具有资质的资产评估机构进行资产评估。评估报告依法报经核准或者备 与整体约定事项的冲突;注意公司章程与公司议事规则、工作制度、管理办法等公司内部规定的一致性,避免实际操作障碍。 第34条 公司议事规则与工作制度 ...
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和执业责任保险制度。全面提高会计师事务所内部管理信息化水平,基本实现大中型会计师事务所利用信息化手段实施财务报告审计、内部控制审计和提供其他相关服务。 ——注册会计师队伍职业道德 在考察、评价会计师事务所时,要将其内部治理情况作为重要衡量标准。要采取切实有效的措施,积极培育人合、事合、心合、志合的合伙 ...
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实施MBO的上市公司逐渐增多,中国证监会2002年9月发布的《上市公司收购管理办法》首次对管理层收购问题做出了相应的规定,“管理层、员工进行上市公司收购 公司治理结构的目的在于结合本国实际,逐步建立并不断规范一个相对合理的公司内部组织体系,以此提升公司治理效率和水平,实现企业自身价值的最大化和社会化。 ...
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区)联通的网络。加快建设办公、监管、运营调度、稽查等业务系统,全面实现内部业务整合、信息共享、协同办公,并实施与公安等部门资源共享。完善 ,适时制定配套的地方性条例和规章、制度,如“扬州市信息化建设管理办法”、“信息资源管理办法”、“政务信息公开办法”等健全扬州市信息化法规体系。积极研究、制定和完善与 ...
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权责,推动符合条件的公司建立董事会下功能委员会和独立董事制度。建立科学的企业内部用人制度,健全对经营者的激励约束机制,完善经营业绩考核责任制。完成主辅 选择优势产业重大项目中的关键、共享技术,集中资金持续性投入。改革政府科研经费管理办法,重点资助对进入中试阶段的科研项目。完善风险投资机制,创新基金运作 ...
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