指导部属企事业单位住房制度改革。十五、负责对部直属企事业单位的内部审计工作;指导全国外经贸系统内部审计工作。亚洲司职责一、拟定和执行对主管国家(地区)的 发展战略和建议。二、拟定对香港特别行政区及澳门、台湾的经贸政策、有关管理办法,规章制度并负责组织实施;宏观指导对香港特别行政区及澳门、台湾经贸工作。 ...
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审计机关根据政府的要求自行安排;改革企业审计办法,减少对企业的直接审计,重点审计占有、使用国有资产数额较多和接受国家财政补贴较多的中央部属国有 事项。(六)对审计中发现宏观管理方面的问题,进行专题审计并向国务院反映情况,提出建议。(七)指导和监督注册审计师协会和审计事务所。(八)指导内部审计工作。(九 ...
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的国家机构与其他国家机构如何协调发展,也是问题重重。与开发区一样,城市内部区划调整,如北京市原东城区和崇文区合并,也面临着类似的法律困境。 通过行政 办法实施细则》,1988年《基金会管理办法》和《社会团体登记管理条例》出台,初步奠定了中国社会团体管理的双重管理体制。连同1998年的《民办非企业单位 ...
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的中国证监会以一定的立法权。这些被授予的立法权概括起来包括规定保荐人的资格及其管理办法、规定批准基金募集申请的条件等共计38项。[8]此外,《中国证监会 有关法规、规章和内部文件进行了清理,废除了一大批不符合行政许可法要求的行政许可事项,将许多原本由自己行使的权力交由证券交易所、证券业协会等自律监管 ...
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实现对保险兼业代理业务档案的规范管理等为银行申请保险兼业代理人资格的基本条件之一。银行还应建立保险代理业务的内部审计制度,对业务的风险状况、财务状况 的通知》(保监发[2006]98号)与2009年《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》(银监发[2009]98号),已经开启了银行保险的组织形态创新。 ...
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,为股东聘请独立财务顾问则是必要条件。⑦ 2002年12月施行的《上市公司收购管理办法》规定,股东可以采取证券市场集中竞价的方式出让股份。⑧公开竞价方式不仅 内,由独立董事组成的审计等专门委员会主要负责行使对上市公司财务和经营管理的监督权,以完善对上市公司财务和日常经营管理的内部监督机制。 参考文献: ...
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月24日上海市人民政府令第二十八号,《上海市人民政府关于修改上海市化学危险物品生产安全监督管理办法等32件市政府规章和规范性文件决定》(2004年7月1日起实施) 符合公司章程的另行规定; (3)转让双方各自取得了为股权转让所需的内部决议文件和外部批准文件。涉及国有资产的,应根据国有产权转让的有关规定 ...
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各省级、计划单列市环保部门、质检部门管理人员 110 8月 北戴河 生态司 北戴河中心 专项经费 关潇66556327 118 污染场地土壤环境管理办法培训班 2 污染场地土壤环境管理办法培训 各省级、计划单列市环保部门生态处或农村处负责人以及技术人员 300 5-6月北京、北戴河 生态司 环科院 ...
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规范性文件(附件3),继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章(附件4),自公告之日 案件风险防范工作的通知银监发〔2006〕50号329.中国银行业监督管理委员会关于印发《银行业金融机构内部审计指引》的通知银监发〔2006〕51号330.中国银行业监督 ...
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以《建筑基准法》有关条款为基础,制定了《抗震建筑的维护管理基准》,要求由在该协会注册的专业技术人员对抗震建筑进行体检。体检大致分为4类,即 并将审计结果向法定机关或委托人报告的一项活动。我国现行审计体制仍然相当程度依赖政府审计和内部审计[43],考虑到灾区重建过程的国际性,灾区重建法案应当强调规定审计 ...
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