和项目组组成。第六条 领导小组负责审定税务系统信息化建设规划,研究解决信息化建设中的重大问题。领导小组组长由总局局长担任,副组长由其他局领导担任,成员由 执行等情况。第二十二条 金税三期工程资金使用情况应接受纪检监察、内部审计以及财政、审计部门的监督检查。第七章 附则第二十三条 本规程由工程办负责解释 ...
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和项目组组成。第六条 领导小组负责审定税务系统信息化建设规划,研究解决信息化建设中的重大问题。领导小组组长由总局局长担任,副组长由其他局领导担任,成员由 执行等情况。第二十二条 金税三期工程资金使用情况应接受纪检监察、内部审计以及财政、审计部门的监督检查。第七章 附则第二十三条 本规程由工程办负责解释 ...
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标的物的约定,皆是依合同的股权转让限制的具体表现。在我国市场经济运行中,还出现了大量的股份合作制公司,此类公司的股权以内部职工持股为主要组成部份, 之一,它主要是解决从无权利人或者说非股东处受让股权的法律问题。股权善意取得制度,意在加强股票权的流通性,它使股权受让人无须调查股权转让人有无实质性权利的 ...
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是,从我国现行的法律、法规、规章及政策导向看,建立大型的企业集团是我国国有企业改革的方向之一。4可以预见,随着企业集团的建立,集团内部的关联交易必将 规范发展甚为不利,所以,对关联交易有必要予以适当的法律规制,以遏制其“恶”的一面。关联交易衍生的法律问题涉及公司法、证券法、税法、会计准则以及反垄断法等 ...
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联系的非独立董事,也区别于现任公司负责人或雇员的内部董事,但很明显,其仍是董事会成员,这就区别于监事会。在我国上市公司中普遍存在“一股独大”的控股股东, 第7期: 67—68页;顾功耘、罗培新。《论我国建立独立董事制度的几个法律问题》[J]……载于《中国法学》。2001年,第6期: 65—74页;赵晓 ...
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由法律规则来代替,但是,在认识市场规律的条件下形成与此相适应的法律规则应是可以完成的,即对经营者的“利益”捆绑,使之与“负赔偿责任”相对等 局面,而对此遗留问题缺少责任追究依据。 1·321 因“过失”而致无效的行为人责任 A、管理层收购中的“过失”责任。在做好对“企业法定代表人的离任审计”后,管理层 ...
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损益的基础上,检查企业的有关内部管理制度和经济活动,提出意见,促进改善经营管理,提高经济效益。对审计中发现宏观管理方面存在的问题,向政府和有关部门提出 工作的业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。企业内部审计应当在厂长(经理)领导下,依照国家法律、法规和企业管理制度,对本单位及下属单位 ...
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责任的自我评价;(七)需要说明的其他事项。第五条审计机关实施任中经济责任审计,根据有关法律规定具有以下权限(一)查阅领导成员会议(含党委、党组 的审计资料,也可以利用经过核实确认后的内部审计机构或者会计师事务所的审计结果。第七条审计机关实施审计时,根据需要,可以请求市纪律检查委员会、市委组织部以及有关 ...
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实用技术类出版物占30%,农村医疗卫生类占10%,文化教育类占30%,政治、法律、青少类出版物占30%。少数民族地区特别是甘南藏区,由当地文化出版部门根据 5次,做到对每个乡镇综合文化站在建项目情况心中有数。并积极帮助解决建设过程中的问题,保证项目按期完工。七、验收办法按照《甘肃省建设项目(工程)竣工 ...
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与监督相一致,财政性资金支出指向与审计相一致,公共服务提供指向与绩效评估相一致;要强化行政监督部门在政府构架中的职能作用,整合监督资源,建立联动 指标体系;组织相关部门开展绩效评估工作;制定完善相关的配套制度;牵头召开联席会议;协调处理行政监督中的相关问题;定期向领导小组报告行政效能监察工作,并针对 ...
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