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保管制度是否存在漏洞。关联法规:全国人大法律(1)条第三十四条 对监督检查过程发现采购与付款业务内部控制制度薄弱环节,应当采取措施,及时加以 费用各种支出计入建设成本。第五十一条 建设单位应按有关规定及时组织决算审计,对建设成本、交付使用财产、结余资金等内容进行全面审查。会计机构或人员应当按 ...
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。要坚持和完善厂长(经理)负责制,保证厂长(经理)依法行使职权。要正确处理好企业内部党政关系,企业党组织要发挥政治核心作用,保证监督党和国家方针政策 年,清产核资工作要有重点地进行,首先在一万户左右大中型企业铺开。对清产核资有关问题,要认真按照国务院办公厅《关于扩大清产核资试点工作有关政策 ...
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完善厂长(经理)负责制,保证厂长(经理)依法行使职权。要正确处理好企业内部党政关系,企业党组织要发挥政治核心作用,保证监督党和国家方针政策 1994年,清产核资工作要有重点地进行,首先在一万户左右大中型企业铺开。对清产核资有关问题,要认真按照国务院办公厅《关于扩大清产核资试点工作有关政策 ...
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损益基础上,检查企业有关内部管理制度和经济活动,提出意见,促进改善经营管理,提高经济效益。对审计发现宏观管理方面存在问题,向政府和有关部门提出 工作业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。企业内部审计应当在厂长(经理)领导下,依照国家法律、法规和企业管理制度,对本单位及下属单位 ...
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审计机关审定。 2、企业主管部门任命厂长(经理),由企业主管部门内部审计机构进行审计评议,并由本部门人事、财务、生产等职能机构配合。 企业主管 审计决定之日起十五日内将执行情况函告审计机关。 审计报告,如有涉及发包方问题,应通报发包方。 第四章 审计结果处理 第十一条 对完成承包经营合同 ...
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稽核审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》、《中国人民银行稽核工作暂行规定》和《国家开发银行组建和运行方案》、《国家开发 稽核审计人员依法行使监督职权,受法律保护,任何单位和个人不得打击报复。第十四条对在稽核审计工作做出突出成绩稽核审计人员应给予表彰或奖励;对违反 ...
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)社会保障资金结余和专户储存情况;(七)管理社会保障资金政府部门和事业单位、社会团体内部审计制度健全性、有效性;(八)法律、法规和规章规定需要审计 文件、资料,检查现金、实物、有价证券,被审计单位不得拒绝。审计机关进行审计时,有权就审计事项有关问题向有关单位和个人进行调查,并取得有关证明材料 ...
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。定期召开会议,研究住房公积金发展规划、政策,协商解决住房公积金制度发展有关问题。(二)设立住房公积金管理机构调整领导小组。省人民政府成立由分管 各类经济实体。住房公积金管理中心要建立岗位责任制度和内部审计制度,加强内部管理。住房公积金管理中心管理费用实行收支两条线管理。住房公积金管理中心负责人 ...
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组织实施,其他公司及股份合作制企业亦可参照执行。施行有关问题请及时与市体改办联系。构建相互协调、有效制衡企业法人治理结构,是企业真正实现制度创新和 经理不承担责任。(三)对安全生产管理承担责任。企业在生产经营发生重大责任事故时,除追究法定代表人法律、行政、经济责任外,经理须视情况承担责任。因 ...
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法律人员。第二十二条扩大申诉委员会(1)扩大申诉委员会负责:a)对申诉委员会提交法律问题作出决定;b)对欧洲专利局局长按照第一百一十二条规定条件提交 。第一百一十六条口头听审程序(1)如欧洲专利局认为需要,或在审理程序任何一方提出请求时,应举行口头听审程序。但欧洲专利局可以驳回由同一部门、 ...
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