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包括遵守国家法律、法规,根据企业财务预算方案组织好企业生产经营;具体确定企业内部财务管理机构设置;组织拟定企业内部财务管理办法;接受企业内部审计机构财务检查 等考核指标;定期检查各职能部门、各基层单位财务预算执行情况,研究解决执行问题;负责组织企业财务核算,审核财务决算等。3.明确企业财务部门 ...
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项目投资和效益情况;(六)收益分配情况;(七)企业管理、内部审计制度建立、执行情况;(八)需要审计其他事项。第十二条企业法定代表人调离工作,应当先审计 资料。有关单位和有关人员提供资料,必须真实、完整,不得毁损、伪造、转移和隐瞒。第十七条审计有些问题可以追溯到被审计企业法定代表人任期以前年度 ...
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审计单位有关帐目、资产;查阅有关文件资料、会议 记录等;参加被审计单位有关会议。(三)对审计有关事项向有关单位、个人进行调查取证,调查过程有权 等情况透露给被谈话人,防止因泄密造成重要案件线索中断,使违法违纪分子逃避法律和纪律制裁。八、责任追究。发现问题不及时谈话提醒,造成重要后果; ...
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项目投资和效益情况;(六)收益分配情况;(七)企业管理、内部审计制度建立、执行情况;(八)需要审计其他事项。第十二条企业法定代表人调离工作,应当先审计 资料。有关单位和有关人员提供资料,必须真实、完整,不得毁损、伪造、转移和隐瞒。第十七条审计有些问题可以追溯到被审计企业法定代表人任期以前年度 ...
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企业内部财务管理办法和财务预算;指导企业内部审计机构财务检查,以及接受财政、税务、审计等机关监督检查。2.明确企业财务负责人(包括总会计师或行使总 报送财务报告;参与企业经营决策,统一调度资金,统筹处理财务工作出现问题。4.明确各职能部门权责。包括配合财务部门落实财务预算,分析本部门财务预算 ...
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南光〔集团〕有限公司)现将《外经贸部关于落实审计决定和审计意见暂行办法》印发给你们,请遵照执行。执行有何问题,请及时向我部反映。附件:《外经贸部 改进内部管理,提高经济效益,根据《审计署关于内部审计工作规定》和我部关于建立健全内部审计制度有关要求,制定本办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第二 ...
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主要职责是:(一)检查、督促、指导省重点项目建设,协调省重点项目实施过程有关问题。……(4)《福建省省级工程研究中心管理办法》(原省计委闽计 2)《福建省财政监督条例 》第三条:县级以上地方人民政府及其财政、审计、监察等部门依照有关法律、法规实施财政监督。(四)部门规章18件(1)《财政总预算 ...
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,积极解决清理整顿农村合作基金会和处置城市信用社过程遗留问题。有关县(市、区)要采取有效措施,确保制定措施和承诺全部兑现。(三)认真清理限制信用社发展 和改进服务工作,积极发挥在制度建设、资金清算服务和员工培训作用,尽快建立全省规范、统一内部控制制度和业务操作规程。加强国家行业、产业政策 ...
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工作底稿应附相关证明材料,作为证明被审计单位业务活动和内部管理情况原始依据,包括凭证、账表、被审计单位文件复印件、实地查看记录、与有关人员谈话笔录等 、财产损失或重大风险隐患而应负法律责任。2、审计发现违规问题,应明确被审计对象在这些问题所应负责任,包括直接责任、主管责任和领导责任 ...
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认真清理执收项目,规范收支行为,坚决查处非税收入征收、解缴、管理、使用过程违纪问题。建立起财政资金绩效评价机制,提高财政资金使用效益。切实加强会计工作, 和多头进点,尽可能减轻被查单位负担。监察部门,对财政、审计部门移送案件,要按规定严格追究相关责任人责任。各部门要加强内部监督,建立健全内部 ...
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