,管理团队是否稳定并且具有足够能力,技术是否成熟并能提高企业竞争力,财务管理是否有效等;(二) 并购双方的未来现金流及其稳定程度;(三)并购股权(或 、尽职调查、风险评估、合同签订、贷款发放、贷后管理等主要业务环节以及内部控制体系中加强专业化的管理与控制。第二十二条商业银行受理的并购贷款申请应 ...
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按照“区别对待、择优扶持”的原则,建立健全严格的担保操作管理责任制,划分审批权限,便于从内部控制风险。具体审批权限如下:(一)担保金额在50万元(含)以下 担保中心财务会计制度暂参照保险业执行。基金净值限于存入相关贷款银行,实行专户管理,允许将其中一部分投资于国债,但不得投资于股票、房地产和企业债券, ...
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电力公司和多种产业进一步发展的需要,提高多产企业经营管理水平。加强和完善企业财务预算管理,实现企业管理与国际接轨,集团公司多种经营办公室制定了《山东电力 专项审计、效益审计和预算管理内部控制制度的审计等。 第四章 财务预算的编制 第十条 财务预算采用先自下而上,再自上而下的方法,与承包合同相衔接。 第 ...
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经营状况,进行检查监督。多种经营企业应对地勘单位承担相应的经济责任,报送财务报告,备案内部财务制度等。 第四条地勘单位财务管理的基本任务和方法是:参与经济 的进出消耗,都应做到手续齐全,计量准确;制定和完善各项定额;建立和健全内部控制制度;定期或者不定期地进行财产清查。 第二章国家基金和负债第六条国家 ...
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。(二)固定资产折旧费、修理费、租赁费及按产量提取的维简费。(三)企业内部的科研机构进行科学研究、技术研究和新产品试制所发生的不构成固定资产的费用 和使用单位进行管理,财务部门按预算监督执行。成本管理与控制要发动广大群众参加,把专业核算与群众核算结合起来。目标成本是成本控制的有效手段,企业应创造条件 ...
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能够有效控制关联交易风险;(五)具有健全的内部控制制度和有效的管理信息系统;(六)按照审慎会计原则编制财务会计报告,且会计师事务所对申请前3年的财务会计 拟设中外合资银行的股东:(一)公司治理结构与机制存在明显缺陷;(二)股权关系复杂或者透明度低;(三)关联企业众多,关联交易频繁或者异常;(四)核心 ...
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的考核标准,严格考核办法和奖惩制度,打破分配上的平均主义,使职工工资和奖金收入与本人的劳动贡献紧密联系起来。对有特殊贡献的部门或个人要进行专项奖励,以 的财务会计制度,建立健全出版企业内部财务、会计管理办法,完善财会核算体系。要做好财务管理基础工作和各项财务收支的计划、控制、核算、分析、考核工作。有效 ...
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现金流量稳定并具有较大规模。6.集团母公司成立两年以上并且具有企业集团内部财务管理和资金管理经验。7.集团母公司具有健全的公司法人治理结构,未发生违法 财务公司业务规章及风险防范制度,其中包括财务公司与母公司之间有关风险隔离的严格规定。财务公司应参照《商业银行内部控制指引》的有关要求建立健全拟办业务的 ...
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对分公司、子公司的财务管理制度;发行人不得与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。第十八条发行人的机构独立。发行人应当建立健全内部经营 证监会及其发行审核委员会审核工作;或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章;(四) 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者 ...
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对企业资产的剥离改组方案的确定具有举足轻重的作用,是企业改组改制和上市的重要参谋。(三)促进上市公司内部控制制度的健全和完善。提高上市公司质量。对上市公司 ,严格按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《注册会计师法》和独立审计准则的要求,规范执业,确保上市公司财务信息质量,为证券市场健康发展 ...
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