更强(表现为财务指标更好)的非公有制企业相比各级地方国企,能够在全国证券集中监管的上市审核体制中获得更多的上市机会。上市的道路对于地方政府与国企没那么 或者未参加辅导工作,未参加持续督导工作或者持续督导工作未勤勉尽责,未建立健全内部控制制度或未有效执行,未建立健全保荐业务工作制度或未有效执行,保荐工作 ...
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为利润总额减去根据中国税法规定缴纳的所得税以及提取的储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金(以下简称“三项基金”)。三项基金提取的金额由董事会决定。3. 及其执行事项向各部门提供咨询。--与管理机构密切联系并经其同意,调解同公司外的个人、机构和行政部门的诉讼。2.内部审计--检查公司各方面经营的 ...
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为利润总额减去根据中国税法规定缴纳的所得税以及提取的储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金(以下简称“三项基金”)。三项基金提取的金额由董事会决定。3. 及其执行事项向各部门提供咨询。--与管理机构密切联系并经其同意,调解同公司外的个人、机构和行政部门的诉讼。2.内部审计--检查公司各方面经营的 ...
//hetong.110.com/hetong_12957.html -
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为利润总额减去根据中国税法规定缴纳的所得税以及提取的储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金(以下简称“三项基金”)。三项基金提取的金额由董事会决定。3. 及其执行事项向各部门提供咨询。--与管理机构密切联系并经其同意,调解同公司外的个人、机构和行政部门的诉讼。2.内部审计--检查公司各方面经营的 ...
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只对董事会所作决定进行适法性监督,对国资运营主体或企业财务制度进行指导和监督。国资委现行的出资人管理模式的确立,使以前事事都要由国资局审批的管理模式 运营主体特定的权限,保留某些决定性的权力,这样有利于国家对这些国有资产的控制。 3.信托与代理的比较。代理和信托在法律关系、产生过程、功能、目的等方面都 ...
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。由于独立董事并不参与公司的日常管理,其所了解的信息大都来源于现任经营管理层的介绍和相关记录。而被大股东和内部控制人控制着的经营管理者为了迎合前者的 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员都不可以担任上市公司的独立董事。 [12]据 ...
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具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施;(六)具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;(七)近3年没有重大 七十五条投资管理人应当在每季度结束后15日内向受托人提交经托管人确认财务管理数据的企业年金基金投资组合季度报告;并应当在年度结束后45日内向受托人提交经 ...
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财务决算审计、土地管理、资金管理、关键风险控制点专项审计调查、小金库检查等工作中发现的问题,要进一步跟踪检查;并以此为抓手,举一反三,从健全企业内部控制角度建立长效机制。(五)规范中介机构质量评价按照《关于印发市国资委出资企业财务决算审计中介机构质量评价规范的通知》(沪国资委评价 ...
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具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施;(六)具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;(七)近3年没有重大 七十五条投资管理人应当在每季度结束后15日内向受托人提交经托管人确认财务管理数据的企业年金基金投资组合季度报告;并应当在年度结束后45日内向受托人提交经 ...
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财务顾问就本次收购出具专业意见,独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告。 上市公司董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十九条规定 来源、融资安排、还款计划及其可行性、上市公司内部控制制度的执行情况及其有效性、上述人员及其直系亲属在最近24个月内与上市公司业务往来情况以及收购报告书披露的 ...
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