、贸易政策和产业政策等多方面,是政策性强而又复杂的综合性审计监督。正是由于政府采购绩效审计工作涉及面广,一些采购专业性强,而又缺乏相应的规范性具体措施,仅 监督机制主要靠完善内部控制机制实现,如计划审批、招标、实施采购、质量检查与验收、款项支付实行真正的职务分离。在规范政府采购职能部门管理机制的同时, ...
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来监督政府采购活动,并对其进行客观评价,是适应发展需要,是我国政府采购审计工作又一个更高的起点和目标,必将促进政府采购制度的发展。 一、政府采购 审计更加完善,增强政府采购的透明度,规范政府及其所属机构的支出行为。从而促进各职能部门经济有效地使用资源。 2.促进政府的高效廉洁性建设。建设廉洁高效政府是 ...
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社会保险基金。 (三)根据法律和行政法规制定社会保险基金的财务、会计、统计和内部审计等制度,并组织实施和监督检查。 (四)制定社会保险费用的收缴给付业务规程,并组织实施。 (五)负责培训和考核社会保险业务人员,提高他们的业务素质。 (六)负责搞好离退休职工的管理服务工作。 ...
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还以列席政府采购重大项目的招投标会议、参与政府采购工作开展情况的专项检查等方式进行审计监督。 1.全面审计和突出重点相结合。政府采购从内容上包括采购政策 或者压低投标报价,或在招标项目中轮流以高价位或低价位中标; 投标者是否先进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标;招标者在公开开标前,有无开启标书, ...
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机构应明确牵头负责部门,建立标准统一的业务管理系统,对销售专区录音录像工作实行统一管理。 第二十条 银行业金融机构应制定销售业务操作流程,注重消费者体验, 一条 银行业金融机构内部审计、内控合规管理职能部门和业务、信息科技部门应根据职责分工,建立并有效实施能够涵盖销售专区录音录像工作的内部监督检查制度 ...
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提供该证券的发行人最近3年经审计的财务会计报告、证券估值报告,并配合被收购公司聘请的独立财务顾问的尽职调查工作。收购人以在证券交易所上市的债券 。中国证监会设立由专业人员和有关专家组成的专门委员会。专门委员会可以根据中国证监会职能部门的请求,就是否构成上市公司的收购、是否有不得收购上市公司的情形以及 ...
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经中国人民银行审查任职资格。 第九条金融资产管理公司监事会的组成、职责和工作程序,依照《国有重点金融机构监事会暂行条例》执行。 第十条金融资产管理公司 加强企业管理。有关地方人民政府应当帮助企业减员增效、下岗分流,分离企业办社会的职能。 第二十条金融资产管理公司的债权转股权后,作为企业的股东,可以派员 ...
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一部分需要转让的决策权,所有者和经营者都有一部分决策权需要向外转让,完善董事会工作机制,主要是:第一,请专家进董事会向知识拥有者转让决策权。第二,建立 缺乏经理层的基本职能-实现股东价值最大化的观念。再一个问题就是经理领导班子与董事会高度重合,或者执行董事在董事会中占优势,这也容易导致内部人控制。( ...
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市场秩序,在恶化了的生存环境中,企业和企业家都难以正常成熟和发展。从企业内部说,整个社会、市场的信用危机往往造成了企业本身对信用的漠视,这些企业即使 是我们净化信用环境的一个工作重点。建立,就是建立正常的信用机制。结合我国信用市场的实际,应该完善其信用机制。首先是建立质检、工商、审计和新闻媒体为一体的 ...
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参照巴塞尔银行监管委员会制定的有效银行监管核心原则,建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。此外,新法加大了对违法行为的处罚力度。中国证监会《证券发行上市 和法律责任的内容,突出了对投资者利益的保护,明确了持续监管措施和外部审计制度。国资委、财政部《企业国有产权转让管理暂行办法》。该《办法》旨在促进 ...
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