,2007年以来,中钢国际控股和东悦公司逐步健全公司治理结构,厘清内部业务分工,推动企业资源计划(erp系统)的应用,会计信息基本真实地反映了2007年至 、风险控制等方面仍存在不够规范和严格的问题。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中钢国际控股和东悦公司予以整改。 ...
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财会[2008]7号),财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18项应用指引、《 同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格;非上市大中型企业聘请的会计师事务所也可以 ...
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发现审计事务所、会计师事务所因过失或故意导致提供的审计查证报告严重失实的,可根据其情节及后果,处以对该项业务收入五倍以下的罚款,并给予警告、通报批评 部门取消其注册会计师、注册审计师资格,触犯刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部 ...
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进一步健全内审机构,充实内审人员。大中型企业要设立与财务机构平行的内部审计机构,小型企业设立专、兼职审计员。省级企业主管部门在按照晋政发[1985]第137号文件 年度审计工作时,要同时向各主管部门内审机构下达审计计划,各内审机构每年要向审计机关报告计划执行情况。以上意见如可行,请批转各地、各部门执行 ...
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合并会计报表有关规定进行合并,或者按照股权比例分别纳入各方合并报表。(三)各企业应当按规定确定年度财务决算报表合并范围,对于按规定可以不纳入财务决算报表合并范围 (二)对于涉密、境外等无法实施社会中介机构审计的特殊子企业或单位,可由内部审计机构对财务决算报表实施审计,并出具内部审计报告。(三)承担审计 ...
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有审批、来源、使用、管理,以及取得的社会效益和经济效益情况。第十二条对企业投资审计事项应当重点评价:(一)投资是否符合国家规定;(二)投资是否经过可行性 证据不足、评价依据或标准不明确的事项。第十六条煤炭内部审计机构对审计事项的评价,在审计报告和审计意见书中反映。第十七条本规定由煤炭工业部审计局解释。 ...
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的企业,其综合绩效评价工作以经企业内部审计机构审计后的财务会计报告为基础。第五条开展企业综合绩效评价工作应当遵循以下原则:(一)全面性原则。企业 十五条财务绩效定量评价标准的行业分类,按照国家统一颁布的国民经济行业分类标准结合企业实际情况进行划分。第十六条 财务绩效定量评价标准按照不同行业、不同规模及 ...
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发现审计事务所、会计师事务所因过失或故意导致提供的审计查证报告严重失实的,可根据其情节及后果,处以对该项业务收入五倍以下的罚款,并给予警告、通报批评 部门取消其注册会计师、注册审计师资格,触犯刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部 ...
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香港、澳门审计工作 香港、澳门审计体制和审计工作概况 由专家或香港、澳门审计机关撰写 106 解放军审计署 解放军审计署和全军审计工作 2005年工作概况及审计成果 57 内部审计 内审协会及重点骨干企业工作介绍 2005年工作概况及审计成果 208 审计理论与科研 2005审计理论研究动态及 ...
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第一条 为了搞好化工企业内部承包经营责任的审计监督,保证责权利的全面落实,根据国家承包经营责任制的有关规定,结合化工行业的特点,制定本办法。 第二条 审计通知书,被审单位按审计要求做好准备工作。审计实施过程,搞好审计记录、取证和审计底稿。审计结束,提出审计报告,征求承包者意见,上报单位主要领导人, ...
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