和纠正、处理违反财经法规行为的意见。(九)对违反财经法规的行为,按照有关规定进行处理;对严重违反财经法规和造成严重后果负有直接责任的人员,提出处理建议 处理。第七章 附 则第二十七条 交通行业非国有经济组织开展内部审计工作,可参照本规定的有关条款执行。第二十八条 各省、自治区、直辖市交通厅(局),部属 ...
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执行《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《交通行业内部审计工作规定》,内部审计制度健全,有独立的内部审计机构和明确的职能规定 在适应现代企业制度、合理设置和健全机构及确定职能方面的典型;在建立健全内部控制制度,加强经营管理,核实经济责任,防范经营风险,提高经济效益等方面发挥显著 ...
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服务”的要求,切实贯彻执行《审计法》、《交通行业内部审计工作规定》,继续坚持“全面审计,突出重点”的工作方针,进一步强化资金安全和资金使用效益监管,进一步推进 不回避矛盾,不怕得罪人,不避重就轻,以高度的事业心和责任感,切实履行好工作职责;要加强政治理论和政策法规的学习,加强科学发展观的学习,注重经济 ...
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审计工作科学化、制度化、规范化,根据审计署《关于内审工作的若干规定》第九条,结合交通系统内部审计工作的实际情况,特制定本程序,在各级交通主管部门和各交通 证据手续不齐备的要予以补齐。根据国家法规、上级主管部门和本单位的有关规定,并结合实际情况,评价其合规性、合理性和效益性。进行上述整理分析后,编写审计 ...
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〔1993〕181号《印发〈关于强化交通审计工作的意见〉的通知》的有关精神贯彻执行。全民所有制工业企业转换经营机制审计监督规定(审工发〔1993〕106号 刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。企业内部 ...
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〔1993〕181号《印发〈关于强化交通审计工作的意见〉的通知》的有关精神贯彻执行。全民所有制工业企业转换经营机制审计监督规定(审工发〔1993〕106号 刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。企业内部 ...
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意见,请函告我部。第一章 总 则第一条 根据《审计署关于内部审计工作的规定》和公路养路费有关规定的精神,为加强对公路养路费征收、使用及管理的审计 规,有无挤占养护工程支出现象。(二)劳动保险费的开支范围和开支标准是否符合规定。(三)附属生产单位的盈亏是否真实,核算方法是否正确,是否如数调整当年养路支出 ...
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的内部控制制度情况,推动各部门及其所属单位内部审计监督工作的开展。(四)及时向省审计厅报告审计发现的重大问题,以及省政府各部门及所属单位在财政财务、 追究责任。第十一条派出审计处工作人员要严格按照省审计厅有关审计业务规范开展审计工作,严格执行省审计厅廉洁自律的各项规定和被审计单位有关行政管理的规定, ...
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内部控制制度情况,推动各部门及其所属单位内部审计监督工作的开展。(四)及时向自治区审计厅报告审计发现的重大问题,以及自治区人民政府各部门及所属单位在财政 责任。第十一条派出审计处工作人员要严格按照自治区审计厅有关审计业务规范开展审计工作,严格执行自治区审计厅廉洁自律的各项规定和被审计单位有关行政管理的 ...
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和规范财政总预算会计管理,保障财政资金安全,特制定《财政总预算会计管理基础工作规定》。现印发给你们,请遵照执行。执行中有何问题,请及时反馈财政部 遵循公开、公平、公正原则,综合考量银行资质、偿债能力、盈利能力、运营情况、内部控制水平、信息化管理水平及服务水平等因素后确定,严格规范选择开户银行的审批程序 ...
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