、经常化、规范化、科学化,根据审计署《审计工作试行程序》和有关规定,并结合我局内审工作实际,特制定《国家海洋局内部审计工作程序(试行)》。 一、制定内审 临时小组)可报领导批准,采取封存帐册和资财等临时措施。5.分析评价。根据审计检查了解的情况、问题和取样的证据,进行分析研究,判明问题是否查清,证据 ...
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,各地区行政公署,省政府直属各单位:省政府研究决定,对一九八九年十一月六日颁发的《浙江省内部审计工作暂行规定》第十七条第五项作如下修改:“(五)经审定后的审计结论和决定,被审计单位必须执行。如有异议,可以向内部审计机构所在单位领导人提出申诉。该领导人应当及时进行处理。申诉期间,原审计 ...
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审计部门提出预算商同级财务部门支付。 第七条审计部门应当按照《铁路审计工作规定》派出审计组实施审计。审计中应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密, 审计事项有关的文件资料;测评企业内部控制制度;召开座谈会或向有关部门、单位和个人进行审计调查等。取得审计证据,形成审计工作底稿。 关联法规:国务院部委 ...
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各驻外贸易中心,驻港澳企业管理处:现将《对外经济贸易企业经理离任经济责任审计工作规定实施细则》印发给你们,自发布之日起施行。执行中有何问题,请及时 ,包括业务管理制度、资产管理制度、财务会计制度及与其相关的内部控制制度和内部审计制度等。第七条 《规定》第十三条所称“经济效益目标”,主要包括:(一)反映 ...
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审计条例》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和有关法律、法规、政策,结合农村合作经济发展的具体情况,制定本规定 的单位负责人、直接责任人员及其他有关人员,应当给予行政处分的,由农村合作经济组织审计机构建议当地人民政府或有关主管部门处理:(一)拒绝提供帐簿、凭证、会计报表 ...
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。为进一步做好直属单位领导干部离任审计工作,根据《中华人民共和国审计法》及中央有关内部审计工作规定,结合我总局直属单位实际工作情况,制定本办法。一、审计 负有的责任;查清领导干部个人在财务收支中有无侵占国有资产,违反领导干部廉政规定和其他违法违纪问题。同时,及时向人事司、体育经济司和监察局反映在审计 ...
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内三年轮审一次的原则制订。在干部的考核、评价与选拔中,要正确运用审计成果。第八条 纪检监察部门每年要按照廉政建设的要求,把领导干部任期经济责任审计工作 的总体安排,加强监督检查,并负责立案查处审计中发现的重大违法违纪问题。第九条 各级单位要按照《烟草系统内部审计工作规定》(驻国烟审【1997】第2号) ...
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条为加强对铁路企事业单位的财务收支和经济活动的审计监督,根据《中华人民共和国审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合铁路具体情况,制定本规定 宏观调控和管理,提高经济效益,保障和促进铁路事业的顺利发展。 第4条铁路审计机构对本单位各部门、所属企事业单位以及有铁路资产单位的财务收支、经济活动的 ...
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任务重、时间紧等具体情况,总局决定1999年的内部审计工作以财务检查的方式进行。现将开展财务检查工作的有关事项通知如下: 一、检查的范围和内容 的纳税保证金和发票保证金等。 二、检查要求:(一)各类资金来源是否符合有关政策规定。(二)各类资金支出是否合规、合理、手续齐备。(三)各类资金是否归口财务部门 ...
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项目、金额、查出违纪违规问题及纠正情况,审计成果的利用,贯彻《卫生系统内部审计工作规定》、遵循《内部审计基本准则》和《内部审计人员职业道德规范》等工作 财务处。(四)调研资料同时报送电子版和书面资料。请各单位重视和支持此次调研工作,按时报送调研资料,以便我厅及时汇总上报卫生部。厅规划财务处联系人:张声 ...
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